你好!是從你應(yīng)該交的期間算起
去年的稅收滯納金當(dāng)時(shí)沒有入賬,今年匯算清繳的時(shí)候稅務(wù)局顯示滯納金有差額,在納稅調(diào)整表中怎樣調(diào)整?因?yàn)楫?dāng)時(shí)也沒有計(jì)入營業(yè)外支出,那現(xiàn)在可以直接在滯納金那里調(diào)增嗎?利潤表中填在以前年度損益調(diào)整,這樣可以嗎
去年的稅收滯納金當(dāng)時(shí)沒有入賬,今年匯算清繳的時(shí)候稅務(wù)局顯示滯納金有差額,在納稅調(diào)整表中怎樣調(diào)整?因?yàn)楫?dāng)時(shí)也沒有計(jì)入營業(yè)外支出,那現(xiàn)在可以直接在滯納金那里調(diào)增嗎?利潤表中填在以前年度損益調(diào)整,這樣可以嗎
增值稅滯納金的滯納天數(shù)計(jì)算方法 我公司按開發(fā)票金額計(jì)算的增值稅,稅務(wù)局現(xiàn)在要求必須按實(shí)際發(fā)生時(shí)間繳納增值稅,現(xiàn)在要求計(jì)算滯納金,那我的滯納金是按發(fā)生時(shí)間到開發(fā)票時(shí)間嗎?還是從發(fā)生時(shí)間到繳納滯納金當(dāng)天呢,我們報(bào)稅期已經(jīng)按開發(fā)票金額報(bào)稅了
我發(fā)現(xiàn),我公司前2年的營業(yè)外支出,在匯算清繳的時(shí)候,沒有調(diào)增,現(xiàn)在該怎么弄?會(huì)有滯納金嗎?
匯算清繳沒有納稅調(diào)增,后被稅局發(fā)現(xiàn),滯納金從什么時(shí)候時(shí)間開始計(jì)算?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
老師,公司名下沒有車了,但老板用自己的車出去辦公,車相關(guān)的費(fèi)用,怎么做可以在稅前扣除?
您好老師,我家賣煙酒茶,顧客要求開發(fā)票不寫具體名稱,就只寫酒.茶 這樣可以嗎
小規(guī)模納稅人,季度收入不滿30萬,減免的附加稅,需要記賬嗎
(2)發(fā)貨時(shí),確認(rèn)收入和成本: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-A產(chǎn)品收入/B產(chǎn)品收入/C產(chǎn)品收入 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本—A產(chǎn)品成本/B產(chǎn)品成本/C產(chǎn)品成本 貸:庫存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 我這科目是不是有誤
公司新招一個(gè)銷售總監(jiān),老板跟別人談的稅后實(shí)發(fā)工資3萬,別人沒有什么附加扣除,他也不需要公司給他交社保,老板要求我們反推出他的應(yīng)發(fā)工資。
增值稅稅負(fù)高什么原因
企業(yè)給對(duì)方公司虛開開票,現(xiàn)在補(bǔ)繳的稅金怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
老師 我們單位有好多演出費(fèi)都開不了發(fā)票 怎么辦呢
那是從5月31日開始算嗎?
你好!是的,就是這樣了