建議做到本年的以前年度損益調(diào)整 匯算清繳做到上一年
老師,今年我公司房產(chǎn)稅減免了一部分,但之前月份我們做到了管理費(fèi)用里面,現(xiàn)在是沖管理費(fèi)用好呢,還是做營(yíng)業(yè)外收入好呢,另外還有一個(gè)問(wèn)題,這部分需要在所得稅匯算清繳調(diào)整嗎,在哪個(gè)表調(diào)整
老師,你好!請(qǐng)教一下:有一個(gè)小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅是查賬征收,購(gòu)入有一批貨沒(méi)有收到發(fā)票,但是已經(jīng)賣出去了一部分,并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本,我直到匯算清繳也沒(méi)有收到發(fā)票,我想請(qǐng)問(wèn)一下,匯算清繳的時(shí)候我是納稅調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)了成本這部分還是調(diào)增整筆當(dāng)時(shí)購(gòu)入的那批貨的金額呢?
老師,2020年收到一筆企業(yè)所得稅多繳退稅五萬(wàn),當(dāng)時(shí)記賬是借銀行存款五萬(wàn),貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅五萬(wàn),我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了分錄寫(xiě)錯(cuò)要調(diào)整回來(lái),請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做?涉及到以前年度損益調(diào)整科目對(duì)嗎?
公司注銷,在調(diào)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)還有其他應(yīng)付款沒(méi)法支付,如果調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入,當(dāng)年還要繳納所得稅,5年前也就是開(kāi)業(yè)第一年虧損已經(jīng)過(guò)了彌補(bǔ)年限,不知如何調(diào)整,請(qǐng)老師指導(dǎo)下,謝謝
老師你好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)賬,如何調(diào)整?第一筆是個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)記到了營(yíng)業(yè)外收入 第二筆是遞延所得稅資產(chǎn)調(diào)整,這種是調(diào)整到去年還是在當(dāng)期調(diào)整?
電商行業(yè)訂單確認(rèn)收入的時(shí)間是,收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)與傳統(tǒng)行業(yè)有什么區(qū)別?
可供分配利潤(rùn)要不要減所得稅
電子發(fā)票的校驗(yàn)碼在哪,老師
老師我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅,建筑工程類開(kāi)的專票能抵扣嗎
老師好,麻煩問(wèn)下現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額的本月金額里面是哪些數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)費(fèi)用以前調(diào)增過(guò),24年的時(shí)候沖了一筆,24年匯算的時(shí)候需要調(diào)減嗎?
個(gè)人車租給公司 每月租賃450元 還需要開(kāi)發(fā)票嗎 可不可以500元以下免開(kāi)票
老師請(qǐng)問(wèn):企業(yè)所得稅年報(bào)主表出現(xiàn)下圖情況是不是不能申報(bào),是什么原因呢
老師,所得稅匯算關(guān)于固定資產(chǎn),不超500萬(wàn)元的固定資產(chǎn)之前已在所得稅匯算時(shí)全額調(diào)減,現(xiàn)在需要把每年的折舊調(diào)增嗎
請(qǐng)問(wèn)老師前面的財(cái)務(wù)計(jì)提工資的時(shí)候多計(jì)提了,那我現(xiàn)在接手了要怎么辦
分錄怎么寫(xiě)呢?
24年的帳:1、借以前年度損益調(diào)整 貸以前年度損益調(diào)整 ,借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤(rùn)? ,借未分配利潤(rùn)?貸以前年度損益調(diào)整 2、借以前年度損益調(diào)整? 貸遞延所得稅資產(chǎn),借未分配利潤(rùn)?貸以前年度損益調(diào)整
第一個(gè)兩邊都是以前年度損益對(duì)嗎
是的,因?yàn)槎际抢麧?rùn)表科目