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老師 待認(rèn)證月末轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額 進(jìn)項稅額和銷項稅額 還有未交增值稅喝幾個月月末怎么做分錄呀

2024-05-21 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-21 16:22

待認(rèn)證轉(zhuǎn)認(rèn)證 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶9582 追問 2024-05-21 16:27

老師 麻煩問一下 這個應(yīng)交稅費—增值稅—進(jìn)項稅額與應(yīng)交稅費—增值稅—銷項稅額 這兩個科目的余額一直掛著金額嗎 需要做平不?

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齊紅老師 解答 2024-05-21 16:30

不用管他的,你正確申報增值稅就行

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快賬用戶9582 追問 2024-05-21 16:52

老師 意思是這個金額就一直吊著不管嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-21 16:53

是的,不用管他的,不要做強迫癥

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快賬用戶9582 追問 2024-05-21 16:54

老師 待認(rèn)證轉(zhuǎn)認(rèn)證這一筆 就是把認(rèn)證相關(guān)的資料附在后面就可以了吧

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齊紅老師 解答 2024-05-21 16:56

勾選抵扣后才結(jié)轉(zhuǎn)就行

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2024-05-21
您好,第一這個是否結(jié)轉(zhuǎn)都是可以的,看您的做賬習(xí)慣,第二沒認(rèn)證 只計入待認(rèn)證進(jìn)項稅額 認(rèn)證了 下轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額呢
2021-04-01
待認(rèn)證進(jìn)項稅額年底不需要處理,等你認(rèn)證的當(dāng)月在做處理!
2024-01-25
認(rèn)證了進(jìn)項就要那樣做的
2024-11-25
你好,這個待認(rèn)證認(rèn)證了嗎?
2023-10-16
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