借管理費用 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 貸銀行存款
老師,我們公司從去年在建工程.月開始投產(chǎn),之前我的買回來所有進項稅都記在借方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅_待抵扣稅額,6月份我勾選認證了進賬稅大于銷項稅(6月進賬87000_86000=1000元留底),我沒有做稅費會計分錄,7月就是本月銷項稅大于進賬稅我怎么做待抵扣稅額會計分錄,請老師指點?
老師,我們律所是一般納稅人,本月有成本專票咨詢費,這個進項稅額我已經(jīng)認證抵扣了,請問這個會計分錄我該怎么處理呢?我可以直接做進其他收入不?進項抵扣部分?
老師,請問我們之前收到的專票,一直沒有認證抵扣,我也咨詢了咱們會計學(xué)堂的老師,建議我計入貸方待認證進項稅額,那我現(xiàn)在進行了專票的勾選抵扣,分錄應(yīng)該怎么調(diào)整呢?謝謝
網(wǎng)上買了東西,對方開了專票,可是我們這邊做了進項勾選,才發(fā)現(xiàn)開票的內(nèi)容是不能抵扣稅的,又做了進項稅轉(zhuǎn)出,貨沒有退回給商家,做賬的會計分錄怎么做?
老師 我8月份認證了一個票還沒回來的進項 而且這個票還是不能抵扣的 然后我抵扣了 然后這個月做那個進項稅額轉(zhuǎn)出 會計分錄該怎么做
老師,那我能在今年補計提,補報個稅嗎,假如費用金額比較大
發(fā)票咋設(shè)置一個A4打印兩張發(fā)票
個體戶定額征收,銀行流水要走賬嗎
公司注銷,我申報所得稅,成本大于收入提示可能存在少記收入。我敢再繼續(xù)申報嗎?有沒有什么后遺癥?
老師,我們是制造業(yè)2工廠提供成品銷售和加工,我們可以同時給客戶開原材料發(fā)票和加工費發(fā)票嗎?
老師您好,咨詢下您一個月的會計憑證有10多冊,寫11冊的大寫是壹拾壹冊還是拾壹冊呢
老師我學(xué)的是實操第一節(jié)報稅,增值稅0申報,按老師的方法操作電腦出現(xiàn)不一樣的頁面也實操申報不了,不能練習(xí),老師給我解決一下
個人所得稅貸方有余額,怎么調(diào)平
能把這些問題幫我解答一下嗎
現(xiàn)在國補,需要開票的很多,申請發(fā)票額度調(diào)整,有沒有什么風(fēng)險
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