你好,之前的申報表不需要更正的。
我們2020年第四季度盈利,預繳了166元所得稅,整年虧損,匯算清繳后,稅務(wù)局說不退稅,讓自己調(diào)整匯算表,請問需要怎么調(diào)呀
你好。老師,請問第一二季度虧損第三季度彌補一二季度虧損后盈利預交所得稅,第四季度虧損,就是全年虧損,那我預繳的所得稅是在匯算清繳后申請退稅嗎?
請問老師,2022年第四季度的所得稅申報例如利潤是虧損-6萬,申報后發(fā)現(xiàn)有些未入賬成本,實際利潤是虧損5萬,到2023年5月匯算清繳時我按實際的虧損5萬申報可以嗎?就是四季度的財務(wù)報表和匯算清繳的財務(wù)報表不一致有沒有關(guān)系???
老師,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)第四季度的企業(yè)所得稅申報錯誤了,但是已經(jīng)扣款了,電子稅務(wù)局已經(jīng)更正不了,需要去稅局大廳更正嗎?匯算清繳倒是正確了
老師好,做23年企業(yè)所得稅匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)23年第四季度企業(yè)所得稅申報錯誤,請問現(xiàn)在能再電子稅務(wù)局更正申報嗎?
老師,我申報個稅發(fā)現(xiàn)有個員工工資超過五千了,我現(xiàn)在讓他下載那個個稅app,填專項附加扣除,我這邊申報可以抵稅么?來得及不
你好,a公司屬于制造業(yè),高新企業(yè),2025年不準備高新復審了,那么2025年還能享受企業(yè)所得稅加計扣除嗎
老師,我們公司和別的公司合作充電樁經(jīng)營,賬戶是開到我們這邊了,那是不是后期所有的收入支出等業(yè)務(wù)都是我們公司這邊做賬
代開發(fā)票,提示填寫的購方信息與稅務(wù)登記信息不一致,怎么辦,核對了名稱和稅務(wù)識別號都沒錯
老師,發(fā)過節(jié)福利禮品交了個稅,這個福利計入交納社?;鶖?shù)嗎?我們公司是根據(jù)每月應(yīng)發(fā)工資交納的社保
其他應(yīng)付款余額在借方,可以怎么平掉
請問定期定額征稅方式的個體戶,需要申報員工工資個稅嗎?還有這個季度的開票沒超過指定額度,個體戶老板需要申報個稅嗎,按什么金額申報個稅
晚上9點報企業(yè)所得稅會有風險嗎
老師,運輸公司出售二手車,交印花稅,申報印花稅,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移收據(jù),子目選什么?
分錄對不老師??跪謝
我直接匯算清繳申請退稅就可以嗎
另外聽說如果申請退稅,稅務(wù)局會查賬,會有這種情況嗎
對,你直接申請退稅就可以。
至于是否會查賬就得看你們當?shù)氐囊罅恕?