你好,之前的申報表不需要更正的。
我們2020年第四季度盈利,預繳了166元所得稅,整年虧損,匯算清繳后,稅務局說不退稅,讓自己調(diào)整匯算表,請問需要怎么調(diào)呀
你好。老師,請問第一二季度虧損第三季度彌補一二季度虧損后盈利預交所得稅,第四季度虧損,就是全年虧損,那我預繳的所得稅是在匯算清繳后申請退稅嗎?
請問老師,2022年第四季度的所得稅申報例如利潤是虧損-6萬,申報后發(fā)現(xiàn)有些未入賬成本,實際利潤是虧損5萬,到2023年5月匯算清繳時我按實際的虧損5萬申報可以嗎?就是四季度的財務報表和匯算清繳的財務報表不一致有沒有關系???
老師,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)第四季度的企業(yè)所得稅申報錯誤了,但是已經(jīng)扣款了,電子稅務局已經(jīng)更正不了,需要去稅局大廳更正嗎?匯算清繳倒是正確了
老師好,做23年企業(yè)所得稅匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)23年第四季度企業(yè)所得稅申報錯誤,請問現(xiàn)在能再電子稅務局更正申報嗎?
車間的日常修理費按照最新會計準則規(guī)定,到底是計入管理費用還是記錄制造費用?
個體工商戶,定期定額納稅申報表中退役士兵減免個人所得稅中減免稅額怎么填寫?開票179193.06元。核定計稅依據(jù)是30000元。
老師,商貿(mào)企業(yè),做耗材,推廣服務費發(fā)票可以用吧
老師,WPS ,多人編輯文檔不知道怎么弄的,數(shù)據(jù)全部亂了,也沒有日期,反正數(shù)據(jù)都亂了,我怎么樣恢復到原來的位置,急,在線求幫助
自己直接出口的貨物,還需要填委托附表嘛?還有出口服務需要選擇自己出口還是委托出口嘛
老師取得建筑服務類進項發(fā)票繳納印花稅嗎
你好,我找劉艷紅老師,老師可以回復一下嗎?
老師:一般納稅人,之前未做結轉增值稅分錄,繳納時直接做成應交增值稅已交稅金,怎么調(diào)整為正確分錄?
酒店,小規(guī)模,銷項開具了住宿費,會議費,餐費,請問,需要交印花稅嗎
建筑服務業(yè),我公司掛靠別人公司,我公司打款到被掛靠公司用于購買設備,那么我公司和被掛靠公司分別怎么賬務處理
我直接匯算清繳申請退稅就可以嗎
另外聽說如果申請退稅,稅務局會查賬,會有這種情況嗎
對,你直接申請退稅就可以。
至于是否會查賬就得看你們當?shù)氐囊罅恕?