你好,你可以選擇用于集體福利。
老師,我如果系統(tǒng)里有不抵扣 通行費電子普票(車不是公司的)那么我該怎么處理呢?選擇勾選不抵扣嗎?然后票就作廢了?
老師,我們公司收到一張白酒的專票,白酒過節(jié)送禮了,因為白酒票抵扣后,要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我可以在這個界面,選擇不抵扣發(fā)票勾選嗎?然后直接寫分錄借管理費用~招待費價稅合計金額 貸銀行存款 可以嗎
老師好,請問老師我收到的專票我不選擇抵扣怎么操作,是我自己購物的,不是公司的發(fā)票,付款時候默認(rèn)開票了,這個怎么處理呢
你好老師,我們發(fā)票認(rèn)證平臺有幾張費用專票,但是一直沒人報銷這幾筆業(yè)務(wù),以已經(jīng)掛了三年了,相當(dāng)于其實是沒有真是業(yè)務(wù)的,這幾張票我怎么處理,是不是在認(rèn)證平臺選擇發(fā)票不抵扣勾選,給勾選了,要不會一直有滯留票
公司購買維生素E作為獎品獎勵給員工,取得增值稅專用發(fā)票,這個是做福利費嗎?做福利費的話進(jìn)項稅要轉(zhuǎn)出來嗎?專票已經(jīng)勾選抵扣了,也報稅了,但是進(jìn)項稅沒有轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
公司自購房子辦公,房產(chǎn)稅怎么交嗎?比如價值11萬
老師你好,我想問一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財務(wù)軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計稅,科目余額表未交增值稅怎么調(diào)和做分錄,賬里需要交稅,稅務(wù)里不需要交稅,實際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費,做了分錄是:借:工程施工—人工費,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,做的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費,這樣對嗎?但是7.8兩個月份沒有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費,貸:應(yīng)付職工薪酬,那么月底了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?2)9月份又接到工程了,這個工程做到2025年2月份才結(jié)束,每個月都是做:借:工程施工—人工費,貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資時,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費,這樣的分錄對嗎?這樣到2025年2月份工程結(jié)束,成本是包含2024年9—12月份的人工費,2025年1-2月份的人工費,那么稅局會認(rèn)同2024年的9—12月份的這部分人工費的成本嗎?這部分個稅是在2024年申報的
請問農(nóng)藥行業(yè),在增值稅申報時,勾選進(jìn)項時,流程是什么?應(yīng)注意什么。
公允價值層次值是什么,大白話講一下,看不太明白,占分多嗎
勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計20萬,其中包括工資五險一金10萬,服務(wù)費6萬,合計預(yù)扣所得稅4萬,開具差額電子發(fā)票金額合計20萬,不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬,小企業(yè)會計準(zhǔn)則按國內(nèi)開具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預(yù)扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計算
那其他,一般包含啥呢?黨建活動經(jīng)費不算其他的話。
你好,沒有規(guī)定其他包含啥。只是對于沒辦法確定或者分類的就可以寫在這里面