您好,是要開票,不交個稅,我們要申報,也一定是要發(fā)票的,這個開票方便的,就是手機上開票 打開支付寶搜索電子稅務(wù) 點擊代開增值稅普票 點開增值稅普票 填好生產(chǎn)銷售行為 購買方就是填公司(個人也可以)開票信息 銷售方是自己的信息 按照要求填寫勞務(wù)信息 開具電子發(fā)票 提交頁面可以填寫發(fā)送到郵箱
你好老師,公司法人出租兩臺車給公司使用,一個月租金6000元,合同規(guī)定租金一年一付,這個月公司付一年租金72000給法人,法人去稅局代開發(fā)票,是直接開一年的還是按月去開?申報個稅的時候按每月6000元申報財產(chǎn)所得可以減掉專項扣除(比如子女教育,贍養(yǎng)老人之類的)?申報綜合所得的時候已經(jīng)減除了5000費用,但沒有減專項扣除,可以這樣做嗎
老師,我們公司租一個員工的車500一個月,不需要開票,她這個財產(chǎn)租賃所得的個稅,是她自行申報?還是需要我們給她代申報?
老師,我們公司租一個員工的車500一個月,不需要開票,她這個財產(chǎn)租賃所得的個稅,是她自行申報?還是需要我們給她代申報?
公司租賃員工的車子每月租金小于500不需要開票,也不需要申報個人財產(chǎn)租賃所得。但是如果是季度付一次款金額有1500,這種既要開發(fā)票么,也要申報個人財產(chǎn)租賃所得么,還是說開了發(fā)票就不用申報個稅
老師,老板的車租給公司用,簽訂了汽車租賃協(xié)議,每個月500元,用小額零星業(yè)務(wù)收據(jù)做賬。每個月是不是還要申報個稅,是不是在財產(chǎn)租賃所得這個模塊?
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進項稅,這個進項就是,賣出去那臺車對應(yīng)的所有的的進項稅,不包括,開進來的,其他的專票進項稅?
獨資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費,我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應(yīng)的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務(wù)費沒有給開發(fā)票做無票收入會有風(fēng)險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
好的,謝謝老師。
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
是不是只有每月500元不用交稅?800元是不是就要交稅拉?
您好,800超過就交稅啦,800也不交 財產(chǎn)租賃所得 (一)應(yīng)納稅額 1.每次收入不超過4000元的,應(yīng)納稅額=(收入-800)×20%; 2.每次收入4000元以上的,應(yīng)納稅額=收入×(1-20%)×20% 【提示】財產(chǎn)租賃所得以一個月內(nèi)取得的收入為一次。?
那如果為了不交稅,是不是只能每個月開800?不能一起開?
您好,是的,不能一起開的,一起開就交個稅了
好的。謝謝
親愛的朋友,祝您事事順心! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~