你好,這個能補發(fā)票肯定還是最好補發(fā)票的。
你好老師!我想問下我們租的房子,房東未交房產(chǎn)稅,我們幫他交房產(chǎn)稅,但房租還是沒有發(fā)票,房租能正常入賬嗎?如按實際打款金額入賬,所得稅匯算時用全部調(diào)增嗎?
老師問下就是我們今年打款的房租沒有辦法要到房東代開的發(fā)票,我們就想說直接都匯算清繳調(diào)增了可以嗎?主要是金額還大,70多萬
老師我們前2年的房租是現(xiàn)金支付,房東不給開發(fā)票,我可以在今年補計提金額,到時候匯算清繳調(diào)出嗎
你好老師,我們2023年租房15000,沒有拿到發(fā)票?,F(xiàn)在我想問下,是讓房東補發(fā)票,還是我們匯算清繳調(diào)整。那部分稅額少?
老師您好,我公司是某第三方平臺,如幫客戶訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費10,那我開票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟(jì)*代訂酒店260開專票嗎? 還是開專票要按差價開,只能開手續(xù)費10那一部分?然后250由酒店自己開呢?
老師好,分紅只能針對未分利潤嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎
問下老師,有個人力資源公司,分公司是給總公司代繳社保的,但當(dāng)時沒有做總分機構(gòu)備案,分公司開差額發(fā)票給總公司入成本,過了3年分公司這邊的稅局覺得這個不可以開差額表,需要全部沖紅,導(dǎo)致總公司成本少了,而且當(dāng)時總分機構(gòu)備案也沒法操作,現(xiàn)在總公司數(shù)據(jù)異常,缺少成本票!問下這種情況要怎么處理?
報關(guān)行看錯了小數(shù)點,本來1萬多,報成了17萬多,多報了16萬美金,這個一定得按17萬開銷項嗎?還是按正確的1萬多開票就好呢?
8月新開的公司,八月份的工資。8月份是不需要申報個稅,9月份才申報過稅,對嗎?
老板家人(非員工)的車租給公司使用,簽署租賃協(xié)議,然后增值稅稅的話,如果對方代開增值稅租金怎么簽署可以不代開增值稅發(fā)票?個稅怎么繳?
老師好,兩個股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤,有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
A公司是做訴保委托處置的,B公司委托A公司,現(xiàn)在B公司要求A公司開6%的專票,每個月大概有3萬單左右,每單200塊,A和B都是小規(guī)模納稅人,A公司是否能開6%的專票,可以的話要如何操作?
老師,請問,我這個月有一筆上個月支付出去的成本的,這個也退回來了,我就做了接銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)成本,然后這個月也結(jié)轉(zhuǎn)了一些成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)據(jù)比退回來的小,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候發(fā)現(xiàn)其他業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)的,這屬于正常嗎?
老師,請問個體工商戶要申報哪些稅種
就是補發(fā)票金額高,也最好補發(fā)票?
您說的金額高是什么意思?
就是房東要承擔(dān)的各項稅額,單位調(diào)整的話是5%,房東的話涉及增值稅,個人所得。房產(chǎn)稅等
那你不用開票,納稅調(diào)整也可以。
個人代開發(fā)票是不是稅局高于5%,所有稅種加起來?
對這個具體的稅率還是得咨詢當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局。