是的,你這個要是做費(fèi)用,匯算清繳納稅調(diào)增,沒有發(fā)票話
你好,老師我想問一下,我們是租房東的辦公室來辦公的,房東是商業(yè)性質(zhì)出租,每個月付租金7700給房東,本來我們不交19年房產(chǎn)稅的,但是這次征管員打電話叫我要申報19年房產(chǎn)稅,要給19年房產(chǎn)稅發(fā)票和完稅憑證給征管員他,我想問的是申報了19年房產(chǎn)稅,我們要求稅局給我開的是租金發(fā)票還是房產(chǎn)稅發(fā)票呢?發(fā)票金額是按我們交7700的租金給我們開專票?(我們是一般納稅人,房東是個人)
你好老師!我想問下我們租的房子,房東未交房產(chǎn)稅,我們幫他交房產(chǎn)稅,但房租還是沒有發(fā)票,房租能正常入賬嗎?如按實際打款金額入賬,所得稅匯算時用全部調(diào)增嗎?
老師你好,我想問一下我企業(yè)租房,一年租金5600元,交房產(chǎn)稅、土地使用稅、個人所得稅和印花稅都是由房東來承擔(dān)的,現(xiàn)在稅務(wù)局要讓我們企業(yè)也交印花稅,我租別人的房子稅務(wù)局房租發(fā)票和稅票都開出來了,怎么還要讓我企業(yè)再交印花稅說的雙方都要交,去辦理的時候稅務(wù)大廳也沒說,確實要交這個稅嗎老師我們單位承租方
老師,請問公司租用個人房子,房東個人去稅務(wù)局代開的房屋租賃費(fèi)發(fā)票,房東交的房產(chǎn)稅和個人所得稅實際是我們公司承擔(dān)的,但是完稅證明的納稅人是房東個人,這個稅我們公司怎么入賬
老師預(yù)繳2年房租的分錄,以下理解是否正確 如果你預(yù)付2年房租的時候還未收到發(fā)票 借:其他應(yīng)收款-東方公司 貸:銀行存款 計提當(dāng)月房租 借:管理費(fèi)用-房租 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 次月取得發(fā)票時把之前計提的費(fèi)用沖減,然后根據(jù)發(fā)票入賬: 借:管理費(fèi)用-房租 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 負(fù)數(shù) 按照發(fā)票入賬 借:長期待攤費(fèi)用-房租 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 計提本月房租 借:管理費(fèi)用-房租 2個月房租金額 貸:長期待攤費(fèi)用-房租 2個月房租金額
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
好的謝謝,那以前年份沒有調(diào)增的現(xiàn)在怎么處理比較好?
正規(guī)是需要去修改之前匯算清繳表,不正規(guī),不知道你們稅局認(rèn)可不,直接匯算清繳納稅調(diào)增
不正規(guī),不知道你們稅局認(rèn)可不,直接今年匯算清繳納稅調(diào)整表上納稅調(diào)增