你好,你入賬按照420來(lái)做的。
這個(gè)是8月的申報(bào)表,她這個(gè)金額填寫的不對(duì),應(yīng)該是動(dòng)車和飛機(jī)票的票面金額對(duì)吧,但是比這個(gè)數(shù)大,那我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候要去糾正嗎 而且我翻賬了,他是從8月才開(kāi)始申報(bào)動(dòng)車飛機(jī)這塊的,8月的金額還不對(duì),9月是對(duì)的,那我要補(bǔ)4.5.6,7的嗎
這個(gè)是8月的申報(bào)表,她這個(gè)金額填寫的不對(duì),應(yīng)該是動(dòng)車和飛機(jī)票的票面金額對(duì)吧,但是比這個(gè)數(shù)大,那我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候要去糾正嗎 而且我翻賬了,他是從8月才開(kāi)始申報(bào)動(dòng)車飛機(jī)這塊的,8月的金額還不對(duì),9月是對(duì)的,那我要補(bǔ)4.5.6,7的嗎
老師你好。這個(gè)表是根據(jù)發(fā)票入賬的。我想知道還有多少發(fā)票沒(méi)開(kāi)。怎么看的
你好老師,我們開(kāi)了一個(gè)新賬戶,現(xiàn)在想把這個(gè)賬戶增加上去,您知道怎么操作嗎,會(huì)計(jì)那邊添加了,出納這的賬號(hào)不顯示呢,我們用的是金蝶K3
老師您好,我這邊是個(gè)體戶,一個(gè)季度開(kāi)了28萬(wàn)元的票,我想知道怎么算要繳納的稅額是多少
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂(lè)服務(wù)為什么開(kāi)普票
如果按交稅開(kāi)票和未開(kāi)票那個(gè)交稅少過(guò)
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬(wàn)嗎?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買賣的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
那保險(xiǎn)費(fèi)呢 保險(xiǎn)費(fèi)20確實(shí)也實(shí)付出去了
你好,保險(xiǎn)的,給你開(kāi)了發(fā)票嗎?
沒(méi)有發(fā)票的話,你就正常做,但是抵扣不了所得稅。
是票聯(lián)上的保險(xiǎn)費(fèi) 我們另外有付這筆費(fèi)用 票聯(lián)上的保險(xiǎn)費(fèi) 這個(gè)票聯(lián)也可以作為保險(xiǎn)費(fèi)的憑據(jù) 抵扣所得稅嗎
是票聯(lián)上的保險(xiǎn)費(fèi) 我們另外有付這筆費(fèi)用 票聯(lián)上的保險(xiǎn)費(fèi) 這個(gè)票聯(lián)也可以作為保險(xiǎn)費(fèi)的憑據(jù) 抵扣所得稅嗎
可以抵扣所得稅,都是一塊做差旅費(fèi)
我們公司做會(huì)議服務(wù)的 這個(gè)飛機(jī)票屬于我們的成本 那就是票聯(lián)上的保險(xiǎn)費(fèi)20 我這邊做管理費(fèi)用差旅費(fèi)處理 票聯(lián)上的機(jī)票款420我做主營(yíng)成本處理 也就是這張票聯(lián)也可以作為保險(xiǎn)費(fèi)20元的原始憑據(jù)稅前扣除的是嗎
好,屬于你的成本,你所有的支出都寫成本。
做出營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是了,怎么還分開(kāi)做?
那就回到最初我問(wèn)的問(wèn)題 我可以根據(jù)這個(gè)飛機(jī)票聯(lián)作為成本憑據(jù)420+20都入成本稅前扣除是嗎
這個(gè)保險(xiǎn)有發(fā)票的可以,但是你上面截圖的這一個(gè)只有420。