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你好,去年有一筆稅費滯納金由個人墊付了,該滯納金公司沒有支付也沒有記賬,現(xiàn)在做所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)會匹配到這筆滯納金需要調(diào)整,賬務應該怎么處理?

2024-05-21 08:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-21 08:09

借營業(yè)外支出 貸其他應付款

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快賬用戶6936 追問 2024-05-21 08:10

匯算清繳前和匯算清繳后這個賬務處理的幾種方式能否發(fā)一下鏈接等總結類的文件

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齊紅老師 解答 2024-05-21 08:11

你好,沒有這個文件 對不同的業(yè)務有不一樣的賬務處理的

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快賬用戶6936 追問 2024-05-21 08:12

借:營業(yè)外支出 貸:以前年度損益調(diào)整 可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-21 08:12

你好,你們不需要支付給個人嗎?

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快賬用戶6936 追問 2024-05-21 08:15

不需要支付給個人

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齊紅老師 解答 2024-05-21 08:16

記的可以這么做的。

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2024-05-21
你好,同學 現(xiàn)場補申報。滯納金等于稅額,乘以萬分之五,乘以滯納到現(xiàn)在的天數(shù)
2023-12-29
你好,你做賬要去改掉做到營業(yè)外支出,然后匯算清繳調(diào)增
2021-04-28
滯納金是由于22年的企業(yè)所得稅未及時繳納而產(chǎn)生的,因此它應該與22年的企業(yè)所得稅一起進行處理。在會計分錄中,您已經(jīng)將滯納金和企業(yè)所得稅一起記入了“以前年度損益調(diào)整”科目,這是正確的。 關于滯納金在稅務報表中的處理,由于滯納金是22年產(chǎn)生的,因此它應該被納入22年的企業(yè)所得稅年報中進行納稅調(diào)整。即使23年的企業(yè)所得稅匯算清繳還未完成,滯納金也不應該被納入23年的年報中。 您需要將滯納金759.73元在22年的企業(yè)所得稅年報中進行納稅調(diào)增。 關于您提到的A105000表的問題,第19行和第20行通常與稅收調(diào)整項目有關。您需要根據(jù)實際情況填寫這些行次,確保所有稅收調(diào)整項目都被正確反映。
2024-03-26
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