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老師,23年外貿(mào),退不了稅,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,要怎么處理已經(jīng)確認(rèn)過外銷收入,稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)表也填了免稅收入

2024-05-20 19:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-20 19:01

稅務(wù)局要求你直接補(bǔ)稅不到,今年還是修改去年的申報(bào)表

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快賬用戶9039 追問 2024-05-20 19:05

啥意思?沒明白,先改賬?在去稅局改報(bào)表?

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齊紅老師 解答 2024-05-20 19:06

稅務(wù)局怎么要求你的?主要是稅款交到去年是交了今年 兩種做法不一樣的第一種,你更正之前的把之前的免稅銷售額填寫到13%未開具發(fā)票一欄里面

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齊紅老師 解答 2024-05-20 19:07

還一種是在今年免稅銷售額填寫負(fù)數(shù),然后13%里面未開具發(fā)票填寫正數(shù)。

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快賬用戶9039 追問 2024-05-20 19:11

稅款沒繳,去年公司不符合退稅要求,所以去年的要轉(zhuǎn)成內(nèi)銷,我這也沒搞過,不懂

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快賬用戶9039 追問 2024-05-20 19:12

能詳細(xì)說一一的嘛

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齊紅老師 解答 2024-05-20 19:13

電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有更正申報(bào)或者最新申報(bào)。找到這個(gè)申報(bào)表,打開附表1 之前的免稅銷售額改零 填寫到13%未開具發(fā)票一欄里面 減免明細(xì)表刪除,具體的哪里不明白。

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快賬用戶9039 追問 2024-05-20 19:14

賬咋調(diào)呢?外銷的全部沖紅??jī)?nèi)銷的收入咋填?

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齊紅老師 解答 2024-05-20 19:15

借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

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齊紅老師 解答 2024-05-20 19:15

你之前的免稅收入就是你現(xiàn)在的不含稅收入。這里不用動(dòng)收入的,不要調(diào)整。

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快賬用戶9039 追問 2024-05-20 19:18

謝謝老師了,就是以前確認(rèn)的外銷收入,現(xiàn)在改成未分配利潤(rùn)這個(gè)科目!

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快賬用戶9039 追問 2024-05-20 19:19

之前確認(rèn)的出口退稅,其他應(yīng)收款紅沖點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2024-05-20 19:20

對(duì)的,是的。 你當(dāng)時(shí)做了借期的應(yīng)收款代應(yīng)交稅費(fèi),出口退稅嗎?如果做了的話紅沖。

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快賬用戶9039 追問 2024-05-20 19:22

做了,謝謝老師啦

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齊紅老師 解答 2024-05-20 19:24

不用客氣,工作愉快

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快賬用戶9039 追問 2024-05-20 19:28

是以前少繳的銷項(xiàng)稅,用未分配利潤(rùn)調(diào)整的么?還是免稅收入

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齊紅老師 解答 2024-05-20 19:29

你好,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這個(gè)不屬于免稅收入,需要正常交稅的

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齊紅老師 解答 2024-05-20 19:29

如果是當(dāng)年的話,他完整的是借銷售費(fèi)用銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

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快賬用戶9039 追問 2024-05-20 19:30

原來的收入咋填來著?

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齊紅老師 解答 2024-05-20 19:31

原先是在免稅銷售貨物里面填寫,把這里的刪除刪除 不要在這里面填寫了, 然后去填寫13%銷售貨物里面

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稅務(wù)局要求你直接補(bǔ)稅不到,今年還是修改去年的申報(bào)表
2024-05-20
你好,你在哪一個(gè)月份申報(bào)的增值稅?看一下所屬期。
2024-05-21
可以申請(qǐng)退,也可以抵減后期交的
2022-10-13
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-03-31
你好,6 月你需要把上月的先沖了申報(bào)。再按照內(nèi)銷售申報(bào)才可以
2021-07-02
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