稅務局要求你直接補稅不到,今年還是修改去年的申報表
請教老師,我們外貿公司因外購工廠出逃,2019年已經(jīng)退稅的稅款,于2022年還給稅務局。在納稅申報表上也沒有做出口轉內銷。帳務上也沒做任何處理。請教下老師就這筆還給稅務局的退稅款我要怎么帳務處理
出口樣品,已報關,不收匯,按要求開具零稅率發(fā)票,納稅申報附表一系統(tǒng)自動帶出到免稅一欄。 問外銷收入賬務處理怎么做。 借? 貸外銷收入 借銷售費用 貸庫存商品
老師,已經(jīng)開過發(fā)票確認收入繳納了稅款,現(xiàn)在要退貨沖減收入,稅額部分怎么處理呢?已經(jīng)繳過的稅也不能退回吧
去年報關出口,已確認未開票出口收入,今年申請出口退稅,相應的進項已做退稅勾選,但是稅局認定不能退了,之前確認的收入也要轉內銷,請問我要怎么申報納稅呢
老師,23年5月公司有一票出口的報關單,退稅率為0,轉內銷處理,6月紅沖了出口的入庫發(fā)票和成本結賬憑證,增值稅內銷也勾選了,且做了內銷成本結轉,是不是漏做了銷項稅?實際是銷售給國外客戶的,5月份就確認收入并掛了客戶的應收款,那6月要怎么做才是正確的?
請問今年還有一般納稅人轉小規(guī)模納稅人的政策嗎?
合作方違約,不準備繼續(xù)開展合約內容,已經(jīng)開展部分,給我們支付違約金,我是否應該給他開發(fā)票?怎么開?賬怎么做呢?
請問一下,小規(guī)模,開專票,客戶要求開3個點的,開了是不是等于后面都放棄稅收優(yōu)惠了。
老師,一般納稅人開6%服務費發(fā)票,含稅報價100,相當于小規(guī)格納稅人開1%專票,含稅報價多少?
奶茶店進貨占比營業(yè)額得怎么算?
公司交電費給物業(yè)公司,物業(yè)公司給開發(fā)票,可以用公司公戶給物業(yè)轉賬嗎?
老師好,其他應付款的科目余額在借方余額,在報表上如何體現(xiàn)?
一次通過稅務師有什么好的學習方法推薦,做題應該做什么題(比如是做學堂的App的,還是學堂課件的或者是買什么書) 情況如下:
處置境外子公司,處置部分匯兌差額從其他綜合收益中轉入投資收益,那計入少數(shù)股東損益的會對差額調整不?
8月增值稅未申報,現(xiàn)在供應商發(fā)起紅字確認單,如果我現(xiàn)在確認,進項轉出算8月還是9月的?
啥意思?沒明白,先改賬?在去稅局改報表?
稅務局怎么要求你的?主要是稅款交到去年是交了今年 兩種做法不一樣的第一種,你更正之前的把之前的免稅銷售額填寫到13%未開具發(fā)票一欄里面
還一種是在今年免稅銷售額填寫負數(shù),然后13%里面未開具發(fā)票填寫正數(shù)。
稅款沒繳,去年公司不符合退稅要求,所以去年的要轉成內銷,我這也沒搞過,不懂
能詳細說一一的嘛
電子稅務局,我要查詢稅費申報及繳納里面有更正申報或者最新申報。找到這個申報表,打開附表1 之前的免稅銷售額改零 填寫到13%未開具發(fā)票一欄里面 減免明細表刪除,具體的哪里不明白。
賬咋調呢?外銷的全部沖紅?內銷的收入咋填?
借,利潤分配未分配利潤,貸,應交稅費,應交增值稅銷項。
你之前的免稅收入就是你現(xiàn)在的不含稅收入。這里不用動收入的,不要調整。
謝謝老師了,就是以前確認的外銷收入,現(xiàn)在改成未分配利潤這個科目!
之前確認的出口退稅,其他應收款紅沖點
對的,是的。 你當時做了借期的應收款代應交稅費,出口退稅嗎?如果做了的話紅沖。
做了,謝謝老師啦
不用客氣,工作愉快
是以前少繳的銷項稅,用未分配利潤調整的么?還是免稅收入
你好,利潤分配未分配利潤,這個不屬于免稅收入,需要正常交稅的
如果是當年的話,他完整的是借銷售費用銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費,應交增值稅銷項。
原來的收入咋填來著?
原先是在免稅銷售貨物里面填寫,把這里的刪除刪除 不要在這里面填寫了, 然后去填寫13%銷售貨物里面