稅務(wù)局要求你直接補(bǔ)稅不到,今年還是修改去年的申報(bào)表
出口樣品,已報(bào)關(guān),不收匯,按要求開具零稅率發(fā)票,納稅申報(bào)附表一系統(tǒng)自動(dòng)帶出到免稅一欄。 問外銷收入賬務(wù)處理怎么做。 借? 貸外銷收入 借銷售費(fèi)用 貸庫(kù)存商品
老師,已經(jīng)開過發(fā)票確認(rèn)收入繳納了稅款,現(xiàn)在要退貨沖減收入,稅額部分怎么處理呢?已經(jīng)繳過的稅也不能退回吧
去年報(bào)關(guān)出口,已確認(rèn)未開票出口收入,今年申請(qǐng)出口退稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)已做退稅勾選,但是稅局認(rèn)定不能退了,之前確認(rèn)的收入也要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,請(qǐng)問我要怎么申報(bào)納稅呢
老師,23年5月公司有一票出口的報(bào)關(guān)單,退稅率為0,轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理,6月紅沖了出口的入庫(kù)發(fā)票和成本結(jié)賬憑證,增值稅內(nèi)銷也勾選了,且做了內(nèi)銷成本結(jié)轉(zhuǎn),是不是漏做了銷項(xiàng)稅?實(shí)際是銷售給國(guó)外客戶的,5月份就確認(rèn)收入并掛了客戶的應(yīng)收款,那6月要怎么做才是正確的?
老師,23年外貿(mào),退不了稅,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,要怎么處理已經(jīng)確認(rèn)過外銷收入,稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)表也填了免稅收入
老師,增值稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率是一個(gè)意思嗎?還是兩個(gè)意思?怎么區(qū)分
請(qǐng)問鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬元,這筆錢在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
啥意思?沒明白,先改賬?在去稅局改報(bào)表?
稅務(wù)局怎么要求你的?主要是稅款交到去年是交了今年 兩種做法不一樣的第一種,你更正之前的把之前的免稅銷售額填寫到13%未開具發(fā)票一欄里面
還一種是在今年免稅銷售額填寫負(fù)數(shù),然后13%里面未開具發(fā)票填寫正數(shù)。
稅款沒繳,去年公司不符合退稅要求,所以去年的要轉(zhuǎn)成內(nèi)銷,我這也沒搞過,不懂
能詳細(xì)說一一的嘛
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有更正申報(bào)或者最新申報(bào)。找到這個(gè)申報(bào)表,打開附表1 之前的免稅銷售額改零 填寫到13%未開具發(fā)票一欄里面 減免明細(xì)表刪除,具體的哪里不明白。
賬咋調(diào)呢?外銷的全部沖紅??jī)?nèi)銷的收入咋填?
借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
你之前的免稅收入就是你現(xiàn)在的不含稅收入。這里不用動(dòng)收入的,不要調(diào)整。
謝謝老師了,就是以前確認(rèn)的外銷收入,現(xiàn)在改成未分配利潤(rùn)這個(gè)科目!
之前確認(rèn)的出口退稅,其他應(yīng)收款紅沖點(diǎn)
對(duì)的,是的。 你當(dāng)時(shí)做了借期的應(yīng)收款代應(yīng)交稅費(fèi),出口退稅嗎?如果做了的話紅沖。
做了,謝謝老師啦
不用客氣,工作愉快
是以前少繳的銷項(xiàng)稅,用未分配利潤(rùn)調(diào)整的么?還是免稅收入
你好,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這個(gè)不屬于免稅收入,需要正常交稅的
如果是當(dāng)年的話,他完整的是借銷售費(fèi)用銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
原來的收入咋填來著?
原先是在免稅銷售貨物里面填寫,把這里的刪除刪除 不要在這里面填寫了, 然后去填寫13%銷售貨物里面