您好,匯算清繳按照審計(jì)報告的財務(wù)報表申報
老師,年報什么時候報?匯算清繳報的財務(wù)報表是調(diào)整前的還是調(diào)整后的?工商年檢是不是報匯算清繳調(diào)整后的財務(wù)報表?
老師,22年匯算清繳財務(wù)報表已按賬面申報,審計(jì)報告出來的的財務(wù)報表,數(shù)據(jù)有變,已經(jīng)申報的財務(wù)報表是不要按審計(jì)調(diào)整的報表更正申報呀
匯算清繳時先填寫財務(wù)報表,是要填寫調(diào)整后的報表嗎?比如有業(yè)務(wù)招待費(fèi)按比例需要調(diào)減,財務(wù)報表中業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是就按調(diào)減的數(shù)字填寫了
老師,審計(jì)報告的財務(wù)報表和實(shí)際的財務(wù)報表有部分金額是不一樣的,需要調(diào)整嗎?是調(diào)賬還是調(diào)報表?。?匯算清繳年報的時候按哪個報表的數(shù)據(jù)填寫???
本月繳納2024年匯算清繳的企業(yè)所得稅,該怎么做分錄?
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老師請問一下現(xiàn)金流量表中的收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,包含從銀行賬戶活期專到定期的資金嗎,做了借:銀行存款(定期)貸:銀行存款(活期謝謝
做樣品的成本怎么做賬
老師。資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)有負(fù)數(shù)500金額,填寫年度匯算報表資產(chǎn)負(fù)債表該怎么調(diào)呢
超過3年的應(yīng)收賬款可以做壞賬嗎?實(shí)務(wù)操作上需要準(zhǔn)備哪些原始單據(jù)
老師,老板出去吃飯開要拿來公司做業(yè)務(wù)招待費(fèi)開票購買方是開老板的名字還是公司的
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老師請發(fā)一個科目余額表和現(xiàn)金流量表表樣給我
前兩個問題呢?
這個具體審計(jì)為啥調(diào)整菜財報呢?重分類科目嗎?
是其他應(yīng)收款 、其他應(yīng)付款、應(yīng)交稅費(fèi)這三個科目的數(shù)據(jù)有調(diào)整,算重分類嗎?應(yīng)交稅費(fèi)正常財報上上負(fù)數(shù),審計(jì)都調(diào)成0了
哦,這個你財務(wù)報表調(diào)整就成,賬不用動
那老師可以詳細(xì)說一下這三個的關(guān)系嗎?為什么這三個之間做調(diào)整啊?
我的理解是他有了負(fù)數(shù),所以要調(diào)整正數(shù)才需要調(diào)整。
但其他應(yīng)付款是正數(shù)啊,
那你就得跟審計(jì)確認(rèn)一下,為啥要調(diào)整了
比如說看看是不是你做賬做錯了
賬沒做錯,老師應(yīng)該知道審計(jì)是怎么做的調(diào)整吧。就告訴我其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款之間是怎么做調(diào)整的就行
審計(jì)怎么調(diào)整我不清楚,這個你就需要問下審計(jì)才行
那老師剛說的重分類是什么意思啊
為什么是負(fù)數(shù)要調(diào)成正數(shù)啊
說白了,就是報表出現(xiàn)負(fù)數(shù)不好看,所以才調(diào)整成正數(shù)