你好,之前沒有做的,現(xiàn)在補上的話,需要納稅調減。
請問上年多計的費用做匯算需要調增嗎?原來是借:管理費用 貸:其他貨幣資金,然后今年收到票了發(fā)現(xiàn)是專票就做了利潤調整,借:利潤分配-未分配利潤(負) 貸:其他貨幣資金(負) 借:利潤分配-未分配利潤 應交稅費-應交增值稅(進) 貸:其他貨幣資金,那就調整在了今年的利潤分配,去年的匯算還需要調整嗎
老師,去年的發(fā)票做到今年2月份 借:管理費用-房租 貸:其他應付款 調整去年利潤分配-未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應付款 這樣可以的嘛
老師請問2022年的費用發(fā)票我入賬2023年里走借利潤分配-未分配利潤貸現(xiàn)金/銀行存款,這種情況做2023年匯算清繳時還用調增嗎
老師2022年的費用發(fā)票,我入賬到2023年里,就是借方走利潤分配-未分配利潤,貸方其他應付款,這樣賬務處理可以吧,匯算清繳也不用調贈吧
@小菲老師 借利潤分配-未分配利潤 貸其他應付款 這樣調賬了以前年度損益,匯算時利潤分配-未分配利潤數(shù)與上年數(shù)不一致可以不用管嗎還是需要怎么處理一下?
老師,納稅等級怎么評定A級
老師,景區(qū)管理公司,國企。景區(qū)維修項目費用進那個科目啊
老師,客戶賒欠的貨款轉給老板后老板轉入公戶,象這種情況直接記借:銀行存款 貸:應收賬款可以不,還是根據(jù)銀行流水先做一筆借:銀行存款 貸:其他應付款-老板,然后再借:其他應付款-老板,貸:應收賬款,老師這兩種做法哪個好些。
我們是沙場,采礦證到期后,辦證支付的自然資源局采礦權出讓稅費,如何做賬務處理。
我們公司開的委托加工的增值稅發(fā)票,我們收的材料的進項稅可以抵扣嗎
老師你好,不是單位員工但是參與了公司的項目,做了出差補助,這個差旅費怎么做賬啊
長時間不開發(fā)票,稅務局降額度,怎么提高額度,個體工商戶
出口日期沒有,有申報日期,報關行說今天29號才出去的,大概什么時候能查到出口日期
供應商是外部單位的個人,給對方付款,用應付賬款還是什么科目
請問下老師,去年年底暫估成本,直接做的主營業(yè)務成本,今年才收到發(fā)票,應該怎么進行賬務處理呢
匯算清繳還調減嗎,把哪里調減呢
你好,納稅調減減少你的利潤。納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。
老師我是沒怎么明白這個2023年費用發(fā)票如果做到了2024年里 借利潤分配-未分配利潤 貸其他應付款 為什么還調減呢
你好,你這些有發(fā)票可以抵扣,你在2023年的時候,他也沒有影響2023年的利潤,也沒有影響2024年的利潤,那你這一部分打算在哪一年抵扣。
用法人個人和給對方公司轉賬意向金,那么這個公司用法人的銀行回單和對方公司打的收據(jù)來做到公司賬上可以嗎
對,得需要出一個委托書的。
我公司出一個委托書,委托法人付款是吧
老師2023年公司有一張發(fā)票也沒入賬,但是公司一直沒有業(yè)務,都是零申報,匯算清繳就零報可以吧
對的對的,可以這么做的。
老師收據(jù)是打的法人名字,不是公司名字,那可以弄委托書嗎
可以的,可以這么做的。
就是法人用個人戶打到對方公司公戶,然后對方公司打收據(jù)打的法人名字,今收到法人的意向金,這個怎么做賬
借預付賬款貸其的應付款。
借預付賬款貸其他預付款。個人。
老師其實就是投資款,先打了300萬
針對項目出資還是對方的股東?
是走其他應收款還是預付賬款都可以吧
就是購買股權
你好,購買股權是你單位購買還是對方?
我單位購買對方公司股權
借、長期股權投資、貸、其他應付款。