您好,風(fēng)險(xiǎn)很大,我們是延遲交稅報(bào),人為調(diào)節(jié)利潤,稅務(wù)要比對所得稅收入和增值稅收入的,不一致就是異常

請問,公司(小規(guī)模納稅人)確認(rèn)100萬的收入,由于到年底才確認(rèn)收入,沒有發(fā)票開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,怎么處理,可以明年開嗎?
你好!沒開發(fā)票能確認(rèn)收入嗎?若不開發(fā)票確認(rèn)收入銷項(xiàng)稅額在電子稅務(wù)局中怎么確認(rèn)?所有開的進(jìn)項(xiàng)都可以先勾選確認(rèn),若這個(gè)月沒收入不抵扣也可以先確認(rèn)嗎?確認(rèn)后放到那個(gè)科目?以后有收入可以抵嗎?
老師,提前開票不確認(rèn)收入怎么處理?由于沒有確認(rèn)收入賬載金額和電子稅務(wù)局收入不一致怎么處理?有什么風(fēng)險(xiǎn)沒有?謝謝!
老師,我么公司有很多之前應(yīng)該確認(rèn)收入的,但是由于對方不要發(fā)票,沒有確認(rèn)收入,直接掛的往來,金額非常大,這塊應(yīng)該怎么處理呢,會(huì)計(jì)和稅務(wù)上
老師好!補(bǔ)提2024年的安全生產(chǎn)費(fèi)用,會(huì)計(jì)科目怎么做?。?/p>
老師,我們公司現(xiàn)在虧損39萬,其中包含需償還集團(tuán)借款利息,財(cái)務(wù)費(fèi)用34萬 現(xiàn)在我們想向我們借出款對方,收取借款利息,簽補(bǔ)充協(xié)議(因?yàn)楫?dāng)時(shí)對方向我們借款簽署協(xié)議為0利息)。我們做賬:借財(cái)務(wù)費(fèi)用30萬,貸應(yīng)收賬款30萬, 這樣做賬嗎?,這樣可以是我們虧損減少嗎? 這樣做賬可以使本年度虧損減少嗎?
老師,啟用期間原來是6月,現(xiàn)在修改成5月已經(jīng)錄了的憑證還能改嗎?
老師怎樣的公司會(huì)被認(rèn)定為關(guān)聯(lián)公司?
老師,公司有一條造粒的生產(chǎn)線,但是沒有技術(shù),所以找的技術(shù)員來一起做這個(gè)造粒項(xiàng)目,他們投資50萬進(jìn)來,我們公司提供機(jī)器設(shè)備,盈利之后按6:4比例分,請問他們投資進(jìn)來的款應(yīng)該如何做賬,還有我們這邊投資應(yīng)該怎么算,盈利之后把利潤分給他個(gè)人,是不是他要交20%的個(gè)稅
老師好,老師,我想咨詢一下,就是為什么西安的公司不能進(jìn)行受益所有人備案操作呢?
社保新增后,怎樣推送稅務(wù)系統(tǒng)繳費(fèi)
老師,上海的受益人備案怎么操作呢?
全國統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局操作指南2025年的發(fā)一下
老師好,受益人填表那個(gè),怎么做,有流程嗎


貨物都沒有發(fā)貨,相關(guān)成本也沒有,怎么確認(rèn)收入???那利潤不是很高嗎?我把增值稅確認(rèn)了的
哦哦,原來只是先開發(fā)票呀,那沒事,我們主動(dòng)跟專管員說,這是先開的發(fā)票,還有一個(gè)方法不跟專管員說,我們的收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本做一樣的,暫估這個(gè)成本,下年開票時(shí)把收入和成本分錄都沖回,這樣就不用跟專管員聯(lián)系了
知道了,謝謝老師!
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~