這個(gè)利息你們需要支付嗎?如果你紅沖的話,可以使你的虧損降低。你做了財(cái)務(wù)費(fèi)用借方,這個(gè)樣會(huì)使虧損增加。

我公司向其他公司借款1,000萬(wàn)元,承諾還款為1,200萬(wàn)元,像這種情況。應(yīng)該怎么處理賬務(wù)?對(duì)方公司監(jiān)管資金的使用,到項(xiàng)目結(jié)束時(shí)還款。像這種情況在我們的最佳處理方式是什么?他可以作為股權(quán)融資嗎?項(xiàng)目結(jié)束后是不是退出股權(quán)?如果是股權(quán)融資的話,我們應(yīng)該分多少股份給他?如果是作為借款,那這200萬(wàn)元我們需要什么手續(xù)?是不是需要他給我們開具發(fā)票作為資金使用費(fèi)用?如果是。不作為利息處理,那對(duì)方要承擔(dān)什么稅費(fèi)?
老師您好,我們接手的單位2018年度有筆賬借經(jīng)營(yíng)費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款60萬(wàn)元,一直未付款,對(duì)方也沒有開過發(fā)票?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要處理該筆賬務(wù),我想應(yīng)該借應(yīng)付賬款,貸營(yíng)業(yè)外收入;財(cái)務(wù)主管的建議是:紅字沖紅原憑證,再借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn)。請(qǐng)問這樣處理可以嗎?麻煩您了
老師好,我公司供應(yīng)對(duì)方公司貨物,也已經(jīng)給對(duì)方開了發(fā)票,可對(duì)方以賠錢虧損為由,少付我們十幾萬(wàn)并且也不讓我們開紅字發(fā)票,就是少給付款。老師我做賬借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 看好我公司利用現(xiàn)金發(fā)放工資,賬上也沒現(xiàn)金,這樣做賬就有了現(xiàn)金,再用現(xiàn)金發(fā)放工資,這樣做賬可以嗎?還是利用壞賬做賬?請(qǐng)老師指導(dǎo)一下
老師,2022年12月份我有兩筆分錄如下:借:其他應(yīng)付款~個(gè)人 10萬(wàn),貸:銀行存款 10萬(wàn) 借:管理費(fèi)用~社保 15萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬~社保 15萬(wàn) 借:應(yīng)付職工薪酬~社保15 貸:銀行存款15萬(wàn) 現(xiàn)在跨年了,也都結(jié)賬了,我現(xiàn)在針對(duì)這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借:經(jīng)營(yíng)支出~財(cái)務(wù)費(fèi)用~利息支出 貸:其他應(yīng)付款~個(gè)人10萬(wàn) 第二筆:把費(fèi)用沖減,掛往來(lái)款項(xiàng) 借:其他應(yīng)收款~往來(lái)單位 貸:管理費(fèi)用 老師,由于調(diào)整這兩筆,對(duì)我的報(bào)表會(huì)有影響,我想知道我正確的科目應(yīng)該是要怎么調(diào)整?要用以前年度損益科目,還是就按照上面寫的這樣填,匯算清繳的做調(diào)整就行?
老師,我們家在23年12月份預(yù)提了一筆借款利息90萬(wàn),對(duì)方的發(fā)票要在24年才能開來(lái),現(xiàn)在我們做23年所得稅匯算清繳,對(duì)方發(fā)票只開來(lái)了60萬(wàn),且后面的發(fā)票因?yàn)楦鞣N原因在五月份之前都開不了了。當(dāng)初入賬我做的是財(cái)務(wù)費(fèi)用借方,暫估應(yīng)付款貸方,現(xiàn)在收到的60萬(wàn)利息發(fā)票,我沖預(yù)提時(shí)要怎么入賬,怎么做會(huì)計(jì)分錄,另外剩下的無(wú)票的30萬(wàn),我會(huì)在所得稅匯算清繳時(shí)做調(diào)增繳納對(duì)應(yīng)的所得稅,這30萬(wàn)對(duì)應(yīng)的當(dāng)時(shí)預(yù)提的分錄要怎么處理,可以做財(cái)務(wù)費(fèi)用借方負(fù)數(shù),貸方以前年度損益調(diào)整嗎,或者還有其他什么合適的辦法呢,請(qǐng)老師解答下,謝謝
都是打款發(fā)貨應(yīng)收賬款很少,為什么欠供應(yīng)商的貨款越來(lái)越多,存貨也很少,為什么欠的貨款越來(lái)越多
公司自己燒飯買菜,費(fèi)用可以用領(lǐng)款憑證入賬嗎?
@董孝彬老師,您看我這月?lián)Q電腦申報(bào)了,上一個(gè)電腦壞了,然后提示這個(gè),去哪里修改一下?
有沒有深圳地區(qū)的老師,今年中級(jí)考試過后,還需要審核嗎?還是直接等拿證了,
我的申請(qǐng)?jiān)趺礃恿??續(xù)學(xué)什么時(shí)候可以通過呢?老師
老師,您好,我在自然人扣繳端,補(bǔ)申報(bào)9月份的個(gè)稅工資薪金,軟件提示往期,要到大廳申報(bào)。那就是說我要到大廳補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅,是嗎?
今天星期六可以上電子稅務(wù)平臺(tái)從小規(guī)模納稅人變更為一般納稅人嗎?
自家作坊生產(chǎn)鋼管,客戶現(xiàn)在要票,怎么給客戶開
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的門面租金和倉(cāng)庫(kù)租金,能放一起嗎?借貸怎么做?其他應(yīng)收款的門面押金和倉(cāng)庫(kù)押金能到一起嗎,以及二級(jí)科目怎么寫?借貸怎么弄?
產(chǎn)品定價(jià)的公式是怎樣的,鹽焗雞進(jìn)貨價(jià)33元/只,所有稅金及附加 考慮上,固定費(fèi)用每月5.3萬(wàn)左右,定價(jià)多少合適?


需不需要支付不知道,但是需要我們記賬上,那我們應(yīng)該怎么辦呢,我們收取的財(cái)務(wù)費(fèi)用和需要支付的財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么抵消掉呢
你們收取的財(cái)務(wù)費(fèi)用是什么意思?是你們借錢出去收別人的利息嗎?
嗯嗯,對(duì)的
都還沒實(shí)際支付和實(shí)際收到,就是掛的往來(lái)
借應(yīng)收賬款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用 ,應(yīng)交稅費(fèi), ?這不就是抵了嗎?
噢噢,好的,我記反分錄了是吧 那對(duì)沖掉的30萬(wàn)就不用納稅調(diào)增了吧,是把剩下的4萬(wàn)納稅調(diào)增就可以是嘛?
是的 還沒寫增值稅 帳上可以這么調(diào)整,但是利息支出沒有發(fā)票的,不允許抵扣所得稅
好的,但是財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入不讓我們錄入貸方科目呀
這樣顯示怎么辦
我錄入借方負(fù)數(shù)顯示對(duì)吧
可以的,可以錄到借方負(fù)數(shù)