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老是,請問,我22年度的匯算清繳是虧損1萬,在23年,先申報22年度的混算清繳,在申報23年第一季度企業(yè)所得彌補虧損,那我22度的匯算清繳,就不要退稅了吧。

2023-06-20 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-20 15:32

你好,您22年是虧損的,您實際有過交稅款嗎?沒有多交稅款,22年是不用退稅的。

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快賬用戶2457 追問 2023-06-20 15:38

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-06-20 15:45

記得祝您工作愉快,不客氣。

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快賬用戶2457 追問 2023-06-20 16:30

老師,你好,那我實際交過稅,但是我現(xiàn)在不想退稅??梢岳玫降谝患镜膹浹a虧損不退稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-20 16:40

你好 一般是不能的? 看你稅局要求?

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你好,您22年是虧損的,您實際有過交稅款嗎?沒有多交稅款,22年是不用退稅的。
2023-06-20
不可以 必須退 不能留著以后抵扣
2023-06-20
你好,現(xiàn)在不是可以申報第一季度的所得稅,你申報試一下的,這個不能保證你肯定可以彌補虧損,因為有些地方在匯算清繳期間內(nèi),它不允許彌補虧損。
2023-04-12
你好 大部分是這么做 可以彌補虧損的
2024-03-28
同學(xué),你好 嗯嗯,是可以的
2023-08-26
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