好,這個(gè)具體的是什么的,辦公費(fèi)還是啥的?
老師,去年應(yīng)付賬款,對(duì)方?jīng)]開(kāi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)做了一筆借應(yīng)付賬款-A公司貸銀行存款,之后這筆材料款全部用了,就又做了一筆借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款,現(xiàn)在這張發(fā)票回來(lái)了(發(fā)票日期是今年的),這筆費(fèi)用匯算清繳填寫(xiě)扣除類(lèi)其他項(xiàng)賬載金額的時(shí)候需要填寫(xiě)進(jìn)去嗎
老師,2022年的時(shí)候賬上暫估了一筆費(fèi)用,在22年匯算清繳時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票做了納稅調(diào)增,23年收到了發(fā)票,賬上紅沖了22年暫估的費(fèi)用,將這筆金額做到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里,做23年的匯算時(shí)不用調(diào)整吧?
老師,2022年的時(shí)候賬上暫估了一筆費(fèi)用,在22年匯算清繳時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票做了納稅調(diào)增,23年收到了發(fā)票,賬上紅沖了22年暫估的費(fèi)用,將這筆金額做到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里,做23年的匯算時(shí)不用調(diào)整吧?
老師,去年我賬上管理費(fèi)用有一筆暫估,年底發(fā)票沒(méi)回來(lái)我紅沖了,現(xiàn)在做匯算清繳填期間費(fèi)用時(shí)這筆負(fù)數(shù)的費(fèi)用填哪里,如果不填的話(huà)本年累計(jì)數(shù)又對(duì)不上
老師好,年初的時(shí)候支付了一筆房租,期間一直沒(méi)有取得發(fā)票,年底的話(huà)就直接 一次性 做到管理費(fèi)用里去了,現(xiàn)在匯算清繳了 確定發(fā)票拿不到了,匯算清繳已經(jīng)把這筆房租做納稅調(diào)增了,那么會(huì)計(jì)賬目上還要不要做做什么分錄,如果要做的話(huà),這個(gè)分錄該怎么寫(xiě)?
老師銷(xiāo)售發(fā)貨收到款和沒(méi)收到款的分錄是一樣的嗎
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫(xiě)的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢(qián),就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo)直接報(bào)銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬的)
老師,我給深圳公司代賬,每次登陸電稅局都需要驗(yàn)證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式,就不需要每次登陸都需要驗(yàn)證碼呢
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票稅率是多少
老師,注冊(cè)一個(gè)公司專(zhuān)門(mén)用于把資金借老板的其他公司并收取利息,這個(gè)公司開(kāi)利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎?
這題價(jià)款收完了也按合同的60%算嗎?
老師這題不是按時(shí)間先后順序來(lái)的嗎
老師,拉我進(jìn)建筑業(yè)的實(shí)操群
老師,工商年度報(bào)告那個(gè)從業(yè)人數(shù)跟稅務(wù)年報(bào)一樣嗎,是一年度平均人數(shù)
老師,能否給一下最新的電子口岸網(wǎng)址
我當(dāng)時(shí)暫估的是其他
好,那就放到其他里面
我現(xiàn)在是紅沖了暫估了,是負(fù)數(shù),這個(gè)負(fù)數(shù)直接填在其他那里對(duì)嗎
你好,你是在2023年紅沖的嗎?如果是的話(huà)對(duì)的。
期間費(fèi)用那里填負(fù)數(shù)不會(huì)有異常吧
你好,你沒(méi)有其他的證書(shū)嗎?
你其他里面沒(méi)有正數(shù) 你申報(bào)試一下吧。