你這屬于跨月紅沖發(fā)票,只要確實(shí)是發(fā)票多開(kāi),留好依據(jù),正常填報(bào)沖減銷(xiāo)項(xiàng)稅額即可,如果確實(shí)存在需要退稅,可提交退稅申請(qǐng)報(bào)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局審批,建議具體操作你可咨詢(xún)你的稅務(wù)專(zhuān)管員
老師,你好,麻煩問(wèn)下我們公司開(kāi)的專(zhuān)票,人家公司不認(rèn)可已經(jīng)退回,可是已經(jīng)隔月了,現(xiàn)在我這邊要紅沖,顯示人家已經(jīng)抵扣,我這邊處理不了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師請(qǐng)教一下,我五月開(kāi)了一筆50萬(wàn)左右的收入發(fā)票,當(dāng)時(shí)交了三萬(wàn)多的稅,8月的時(shí)候作紅沖了,又從新開(kāi)了50多萬(wàn)的發(fā)票,系統(tǒng)里面顯示又要交兩萬(wàn)多的稅,那之前交的稅應(yīng)該怎么處理?我只在賬上計(jì)提了這兩萬(wàn)多的稅,因?yàn)檫@個(gè)情況是第一次遇見(jiàn),我也不知道該怎么處理,是不是要退稅?還是發(fā)票沖紅就自動(dòng)抵扣以前交的稅?
老師,一般納稅人上月收入多確認(rèn)了,這月已經(jīng)沖紅了,報(bào)稅時(shí)應(yīng)該怎么處理?賬面顯示要退稅
老師,一般納稅人9月份專(zhuān)票,已經(jīng)抵扣,10月份紅沖了,重新開(kāi),稅務(wù)及賬務(wù)上怎么處理?
一般納稅人,上個(gè)月開(kāi)發(fā)票已確認(rèn)收入了,這個(gè)月又沖紅了怎么做賬
對(duì)方是個(gè)體工商戶(hù),我司是一般納稅人公司。需要他們開(kāi)具專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶(hù)他們需要開(kāi)什么稅率的專(zhuān)用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長(zhǎng)期借款利息計(jì)為“長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問(wèn)是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開(kāi)專(zhuān)票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專(zhuān)項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開(kāi)票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤(rùn)虧損了二十萬(wàn)左右,專(zhuān)管員打電話(huà)讓調(diào)賬或者退稅,說(shuō)申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒(méi)了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?