您好,您這個是調(diào)整什么呢
其他應(yīng)收款 貸方金額太大 可以調(diào)整分錄,借其他收款,貸其他應(yīng)付款嗎
請問資產(chǎn)負債表上其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款是負數(shù)時,要不要調(diào)整?如果調(diào)整的話,是不是其他應(yīng)付款的負數(shù)表示其他應(yīng)收款,就要加到其他應(yīng)收款的余額上;其他應(yīng)收款負數(shù)表示其他應(yīng)付款,也是相應(yīng)調(diào)整,是這樣嗎?
老師,請問一下應(yīng)收賬款期末余額為借方負數(shù),需要調(diào)整到預(yù)收賬款,是調(diào)整到貸方?其他應(yīng)收款期末余額為借方負數(shù),需要調(diào)整到其他應(yīng)付款貸方?
老師,您看下這個調(diào)整哈,其他應(yīng)收借方的負數(shù)合計是7520520.22,其他應(yīng)付款貸方的負數(shù)是23260.04,那這個重分類調(diào)整為啥借貸方都調(diào)成7520520.22+23260.44=7543780.26呢
其他應(yīng)收是負數(shù)調(diào)整的時候調(diào)整的金額是其他應(yīng)收借方?其他應(yīng)付借方嗎
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計提?
請問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
老師您好,請問一下四月減資完成是股東撤資所有者權(quán)益是正數(shù)需要給自然人股東分紅,五月給他申報個稅,是不是就需要用四月的財務(wù)報表了?
因為其他應(yīng)收款是負數(shù)
那沒錯,是這么調(diào)整的。
但是做賬軟件上不是有重分類嗎 但是跟我?的金額不一致不知道為什么
重分類的也顯示是這樣的公式其他應(yīng)收?其他應(yīng)付-計提壞賬準備
那這個可能就是你軟件的問題。
但我沒有壞賬準備所以就是其他應(yīng)收?其他應(yīng)付
你沒有壞賬準備的話就是這么做。
哦那就是軟件的問題了
謝謝老師
沒事兒,幫忙給個五星好評,多謝