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老師,實(shí)行簡易計(jì)稅的一般納稅人是勞務(wù)派遣公司,4月收到客戶3月份的周末兼職勞務(wù)費(fèi)400元,然后當(dāng)天本公司轉(zhuǎn)出392元給勞務(wù)派遣人員,這個(gè)400元沒有開具發(fā)票。請問這兩筆銀行流水該如何入賬?

2024-05-19 22:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-19 23:03

您好,借:銀行 400 貸:應(yīng)收 400 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 392 貸:銀行 392

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快賬用戶4584 追問 2024-05-20 07:57

老師,沒開票,直接確認(rèn)收入嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-20 07:58

您好,可以的,我們增值稅申報(bào)時(shí)未報(bào)未開票收入,但沒有發(fā)票的話,客戶是不能入成本費(fèi)用的

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您好,借:銀行 400 貸:應(yīng)收 400 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 392 貸:銀行 392
2024-05-19
您好 按照實(shí)際支付的392入賬就好了啊
2024-05-21
您好,這個(gè)的話,是可以正常做管理費(fèi)用的福利費(fèi)
2024-04-17
您好,一筆是給工人發(fā)工資的,一筆是我們服務(wù)費(fèi) 1、確認(rèn)收入時(shí)會(huì)計(jì)處理 借:銀行存款? 貸:營業(yè)收入 (全部確認(rèn)收入) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅? ?(這里只是差額部分交增值稅) 2、支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金會(huì)計(jì)處理 借:主營業(yè)務(wù)成本? 貸:銀行存款
2024-04-17
您好,這個(gè)的話,是可以正常做管理費(fèi)用的福利費(fèi)
2024-04-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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