您好,你們收到錢(qián),借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 再轉(zhuǎn)付出去的時(shí)候做相反的會(huì)計(jì)分錄
老師,麻煩問(wèn)下,我們是裝修公司,和客戶簽訂合同后,由另一家公司先幫我們代收了客戶的錢(qián),后面另一家公司再把這個(gè)錢(qián)轉(zhuǎn)給我們公司!我們這個(gè)怎么做分錄?
你好,我想問(wèn)一下,企業(yè)是快遞公司,快遞公司是幫客戶代收貨款,收取代收貨款是入到我們公司對(duì)公賬戶,收到這次代收貨款又轉(zhuǎn)回給客戶,我想問(wèn)問(wèn)這次代收貨款進(jìn)入對(duì)公賬戶要怎樣處理?還要交稅嗎?
老師,我公司代客戶(A)收客戶(A)客戶的貨款,會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款 代:其他應(yīng)付款;這部分代收的貨款(A)客戶和我們有業(yè)務(wù)往來(lái),我司收客戶A應(yīng)收款,客戶(A)讓我們用代收的貨款沖應(yīng)收客戶(A)欠款,借:其他應(yīng)付款-A客戶客戶的貨款 貸:應(yīng)收賬款-A客戶,如果多余的貨款需要退還給A客戶,做退代收貨款的這部分,需要怎么做分錄。請(qǐng)幫忙分析解答,謝謝老師
你好!老師,麻煩問(wèn)下客戶的貨積壓太多把貨賣(mài)給我們,我們把客戶貨當(dāng)成貨款,入庫(kù)時(shí),借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付帳款,借:應(yīng)付帳款,貸:預(yù)收賬款,這樣做對(duì)嗎?
你好!老師,麻煩問(wèn)下客戶的貨積壓太多把貨賣(mài)給我們,我們把客戶貨當(dāng)成貨款,入庫(kù)時(shí),借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付帳款,借:應(yīng)付帳款,貸:預(yù)收賬款,這樣做對(duì)嗎?
老師起初建賬只有銀行余額和預(yù)收賬款,找不到對(duì)應(yīng)賬戶怎么建賬
老師,公司沒(méi)有開(kāi)對(duì)公賬號(hào)的話,可以自己開(kāi)發(fā)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)我公司是一般納稅人,2023年和2024年一共有5張發(fā)票,稅務(wù)局不認(rèn)可這幾筆交易,讓做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,并且此費(fèi)用也不允許做費(fèi)用,23和24年的增值稅申報(bào)表已經(jīng)進(jìn)行了更改,我?guī)ど弦趺刺幚恚?、我是在2025年的帳上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?2、費(fèi)用也轉(zhuǎn)出?
你好,自己整個(gè)生態(tài)園種桃子、櫻桃對(duì)外銷售,如果成立小規(guī)模的話,經(jīng)營(yíng)范圍屬于零售業(yè)還是批發(fā)業(yè)還是別的?謝謝
以前年度多入銷售費(fèi)用,本年度發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)做賬金額多寫(xiě)了,今年如何調(diào)整賬務(wù),匯算清繳企業(yè)所得稅需不需要納稅調(diào)增,是在本年度調(diào)還是以前年度
員工不上班,實(shí)際離職但是暫時(shí)買(mǎi)幾個(gè)月社保,我們這邊是每個(gè)月都零申報(bào)個(gè)稅,還是可以一次性幾個(gè)月總社保金額進(jìn)行一次性申報(bào)呢
老師工地上發(fā)放維修人員工資和大點(diǎn)工工資計(jì)入什么科目,都屬于項(xiàng)目部的
請(qǐng)問(wèn)還貸款,點(diǎn)現(xiàn)金流量表,還利息,是屬于籌資嗎
老師,甲供材計(jì)稅方式下為什么 材料抵扣的進(jìn)項(xiàng)是不含稅金額÷(1+9%)*13%,13我知道,就是不知道為什么這么算
請(qǐng)問(wèn)公司分紅和長(zhǎng)投的分錄能否告知一下,謝謝!