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你好!老師,麻煩問下客戶的貨積壓太多把貨賣給我們,我們把客戶貨當(dāng)成貨款,入庫時,借:庫存商品,貸:應(yīng)付帳款,借:應(yīng)付帳款,貸:預(yù)收賬款,這樣做對嗎?

2024-04-18 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-18 10:02

可以直接 庫存商品, 預(yù)收賬款的

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快賬用戶2023 追問 2024-04-18 10:11

我剛才問我們會計(jì)問老師讓我做,借:庫存商品,貸:應(yīng)付帳款,借:應(yīng)付帳款,貸:營業(yè)外收入,這樣做肯定不對,如果不用過帳的話我做成一筆

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齊紅老師 解答 2024-04-18 10:11

同學(xué),是的,是可以的

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快賬用戶2023 追問 2024-04-18 10:15

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-04-18 10:16

好的呢,同學(xué),祝你生活愉快

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快賬用戶2023 追問 2024-04-18 10:21

我們購買商品付款當(dāng)時商家沒有發(fā)票,都是我們需要的時候才找客戶開的,入帳,付款時,借:銀行存款,貸:預(yù)付帳款,入庫取得發(fā)票,借:庫存商品,貸:預(yù)付帳款,這是內(nèi)帳,不入庫庫存商品不對,這樣對嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-18 10:48

同學(xué),要入庫存商品的

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你好!這樣不對。主要是后面這個分錄不對
2024-04-18
可以直接 庫存商品, 預(yù)收賬款的
2024-04-18
您好,內(nèi)賬也得記入到庫存商品
2024-04-18
你好,國補(bǔ)500計(jì)入其他應(yīng)收款,主營業(yè)務(wù)收入按照5500確認(rèn),300計(jì)入銷售費(fèi)用需要個人提供發(fā)票稅前扣除
2025-04-13
您好!分錄是沒有問題的同學(xué),通常是在確認(rèn)收入的時候再結(jié)轉(zhuǎn)成本
2023-04-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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