同學(xué)你好 那進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢,什么時(shí)候可以開進(jìn)來?

老師你好,詢問個(gè)問題,我單位上月收到對方一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,我通過認(rèn)證平臺后勾選認(rèn)證,之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票,然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗(yàn)證的那張發(fā)票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗(yàn)證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報(bào)表二時(shí)候,稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二,認(rèn)證的金額和稅額是勾選認(rèn)證的金額,減去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額,金額要比我實(shí)際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫,申報(bào)系統(tǒng)不給通過
公司是一般納稅人,9月有一筆進(jìn)項(xiàng)票,10月11號勾選認(rèn)證通不過時(shí)才發(fā)現(xiàn)對方把稅號開錯(cuò)了,提示發(fā)票錯(cuò)誤,根本就不顯示這張發(fā)票,9月公司只有這一筆進(jìn)項(xiàng)票,合計(jì)稅額是13萬,請問現(xiàn)在有什么辦法能補(bǔ)救嗎?還是說必須得把這筆稅金交了?
老師想問一下,前幾天老板讓我簽了個(gè)合同和授權(quán)開票委托書,當(dāng)時(shí)不知道是什么就簽了?;丶腋杏X不對勁就問了朋友,說是虛開發(fā)票,然后第二天和老板確認(rèn)確實(shí)是要給他朋友幫忙開票,我讓他和他朋友說作廢那個(gè)合同和取消委托,他說和他朋友說過了,發(fā)票也還沒開出來。我發(fā)了個(gè)合同作廢和取消授權(quán)的說明給他,這樣可以嗎?會不會萬一他無視我的說明再去用我的信息開票,那我會不會有責(zé)任。
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票,對方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發(fā)票,開紅字發(fā)票信息單的時(shí)候重復(fù)開錯(cuò)了開了2張,但是9月我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的,同時(shí)在9月也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題就是重復(fù)開了2張的,然后又申請稅務(wù)局退稅了,稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做賬合適
現(xiàn)在小微企業(yè)利潤季度總額35萬,應(yīng)該按5%交納企業(yè)所得稅嗎?然后我的按這個(gè)計(jì)算應(yīng)納稅額,填寫季度所得稅表,報(bào)表中提示不用繳稅,是因?yàn)槿ツ晏潛p嗎? 9月做退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證,但在這之后對方紅沖了,又重新開了發(fā)票過來,請問我之已做退稅勾選確認(rèn)的怎么辦?新來的要重新認(rèn)證嗎 9月份來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都做了退稅勾選確認(rèn),什么時(shí)候退稅系統(tǒng)里才有相關(guān)信息?
老師好,我公司跟中介公司簽訂了商標(biāo)注冊合同,對方幫我們注冊商標(biāo),給我們開具的是現(xiàn)代服務(wù)-知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)的發(fā)票。我感覺按合同來說,這個(gè)發(fā)票沒有開錯(cuò),但實(shí)際我們公司是成功的注冊了商標(biāo),按理來說,應(yīng)該是有無形資產(chǎn)-商標(biāo)的增加的,可是我收到的發(fā)票并不是無形資產(chǎn)-商標(biāo)的發(fā)票。我有點(diǎn)理不清這個(gè)邏輯
老師,個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,1688平臺采購,但沒有一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么辦
老師,這個(gè)股權(quán)架構(gòu)圖怎么看,我們是I公司,這個(gè)最終受益人是誰?
登錄了信用信息公示系統(tǒng)彈不出受益人填報(bào),是怎么回事,是不是就是申報(bào)了?從哪里查?
請樸老師解答,老師,22題中,AB兩個(gè)選項(xiàng)的匯兌差額計(jì)入哪個(gè)科目的
用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
老師我看別的會計(jì)群說工商年報(bào)受益人填寫都要做呀是嗎?我們就是普通公司
外貿(mào)出口企業(yè)申報(bào)增值稅的時(shí)候忘記填寫退稅勾選的數(shù)據(jù)了,這個(gè)可以更正申報(bào)嗎?
您好老師,分公司和總公司,匯算清繳年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表需要合并報(bào)表嗎?年底財(cái)報(bào)已經(jīng)合并了
這個(gè)受益所有人登記,進(jìn)去就一直是這樣,提示系統(tǒng)繁忙,明天就要截止登記了,電話也打不通,怎么辦?


進(jìn)不來發(fā)票。對方勾選認(rèn)證了,紅字發(fā)票信息確認(rèn)單又不給通過。
同學(xué),你好 進(jìn)不來發(fā)票,那你開出發(fā)票就是虛開發(fā)票
那怎么辦?對到勾選認(rèn)證了,紅沖不了了
同學(xué),你好 你和你老板反饋,稅局說發(fā)票異常,要處理,看老板怎么說
老板知道,他很單純,認(rèn)為沒事呢。說是真實(shí)業(yè)務(wù)。當(dāng)初也是拿著合同去稅局增加的額度,開的票呢。
同學(xué),你好 真實(shí)的業(yè)務(wù),那進(jìn)項(xiàng)什么時(shí)候開進(jìn)來?? 你支付錢了嗎?
就進(jìn)了七萬塊。進(jìn)項(xiàng)老板就開不進(jìn)來我們是銷售方
同學(xué),你好 你們進(jìn)了7萬,開出去300萬?
是的啊。沒有進(jìn)來任何發(fā)票,稅局找了呢。讓開進(jìn)來發(fā)票,老板又開不進(jìn)來,說系統(tǒng)會異常。認(rèn)定虛開發(fā)票
同學(xué),你好 那你就和老板說,會認(rèn)定虛開發(fā)票的
會認(rèn)定,就是認(rèn)定虛開發(fā)票。
同學(xué),你好 你就這么和老板說,讓老板想辦法
問題就是老板是實(shí)際控制人,他不是法人代表。他做的事情敢不敢承擔(dān)呢。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人都是他家里人的親戚。
同學(xué),你好 你不是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,你的風(fēng)險(xiǎn)會小很多
我是開票人,我掃臉認(rèn)證了。
我是辦稅人員
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人都不知道開票的事情,會有責(zé)任嗎?
同學(xué),你好 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對財(cái)務(wù)工作全面負(fù)責(zé)