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Q

老師,我們是生產(chǎn)制造業(yè),我們從外面購買回來的半成品怎么做賬務處理?

2024-05-19 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-19 10:31

一樣的先計入原材料,投入生產(chǎn)時轉入生產(chǎn)成本

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快賬用戶4745 追問 2024-05-19 10:36

我們的訂單有需要從外面購買的半成品,但是上月月需要半成品還沒有做回來,做成本時已經(jīng)把這部分的成本做在上個月了,當月才收到上月的半成品,不知道這分錄怎么做了

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齊紅老師 解答 2024-05-19 10:37

跟購入其他原材料一樣,收到貨時才做原材料的科目,領用時正常結轉

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快賬用戶4745 追問 2024-05-19 10:38

不懂您說的意思

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齊紅老師 解答 2024-05-19 10:39

意思是正常跟購入其他材料一樣的處理

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快賬用戶4745 追問 2024-05-19 11:54

老師,我是這樣做的,您看看對不對,借:在途物資,貸:應付賬款,計提當月成本時:借:生產(chǎn)成本,貸:委托加工物資(負數(shù)),收到外購入庫,借:委托加工物資,貸:在途物資

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齊紅老師 解答 2024-05-19 11:55

貨都還沒到為啥就結轉成本了呢?那個是虛假的暫估哈

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快賬用戶4745 追問 2024-05-19 12:12

我們做門窗的,框扇組合成一套,但是入貨時間不一樣,框先入庫,公司規(guī)定以框入庫,一整套的成品相當于都入庫了,一部分扇從外購還沒有回來,都要把成本做成當月的成本,這個單價都是固定的,所以會有負數(shù),我們按照生產(chǎn)訂單出庫了,不知道我這樣做分錄有沒有問題

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齊紅老師 解答 2024-05-19 12:32

那么只有按你的思路做了,出庫銷售的時候產(chǎn)品完整就行

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快賬用戶4745 追問 2024-05-19 14:06

那老師,我這么做賬務處理沒問題吧

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齊紅老師 解答 2024-05-19 15:10

沒問題的,可以那樣處理的

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一樣的先計入原材料,投入生產(chǎn)時轉入生產(chǎn)成本
2024-05-19
你好,可以的??梢再I了。
2025-05-13
不可以 借,管理費用福利費, 貸應付職工薪酬福利費。 借,應付職工薪酬福利費,貸,銀行
2025-03-28
你好 ;比如1.借原材料 貸 銀行存款 ; 2.? 領用材料和其他成本發(fā)生做 :借生產(chǎn)成本-? 材料費 - 人工費 -? 機械折舊費等? 貸原材料 ; 應付職工薪酬-工資;? 累計折舊 ; 銀行存款等? ? ?;? ? 3.完工轉:借庫存商品貸生產(chǎn)成本? ?-? 材料費 - 人工費 -? 機械折舊費等? ?;? 4.銷售:借 銀行存款貸主營業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅;5.結轉銷售成本: 借主營業(yè)務成本貸庫存商品? ?
2023-01-16
購買回來的產(chǎn)品計入庫存商品
2021-04-13
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