您好,這是多選么BCD 企業(yè)從境外購進貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出,以對方開具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費繳納憑證作為稅前扣除憑證 企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票一旦被認定為虛開發(fā)票,是不能作為稅前扣除憑證在企業(yè)所得稅前扣除的。 針對這種取得不符合規(guī)定發(fā)票、支出真實且已實際發(fā)生的情形,《辦法》中提出可以要求對方補開、換開發(fā)票或其它外部憑證。如果企業(yè)在補開、換開的過程中,因為對方注銷、撤銷、依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、被稅務(wù)機關(guān)認定為非正常戶等原因無法補開、換開的,可以憑以下資料證實支出真實性后,其支出允許稅前扣除: 1.無法補開、換開發(fā)票、其他外部憑證原因的證明資料; 2.相關(guān)業(yè)務(wù)活動的合同或者協(xié)議; 3.采用非現(xiàn)金方式支付的付款憑證; 4.貨物運輸?shù)淖C明資料; 5.貨物入庫、出庫內(nèi)部憑證; 6.企業(yè)會計核算記錄以及其他資料。
和個人交易金額不超過500元,非現(xiàn)金支付,可稅前扣除,國家稅務(wù)總局公告2018年第28號 國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告第九條 企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項目屬于增值稅應(yīng)稅項目(以下簡稱“應(yīng)稅項目”)的,對方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機關(guān)代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人,其支出以稅務(wù)機關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關(guān)信息。小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的判斷標準是個人從事應(yīng)稅項目經(jīng)營業(yè)務(wù)的銷售額不超過增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點。 老師這個單位伙食費都是從早市買的最便宜的 普通收據(jù) 肯定不能報銷吧 超市小票也不可以吧 必須是發(fā)票吧
零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人或者無需依法辦理稅務(wù)登記的單位,本單位發(fā)生的對應(yīng)支出以其稅務(wù)機關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證嗎?這個收款憑證有金額方面的限制嗎?
老師,我有4個問題:1,關(guān)于向銀行索要手續(xù)費發(fā)票的,想請問,企業(yè)必須從銀行取得開具給我們的增值稅發(fā)票,我們企業(yè)才可以憑手續(xù)費發(fā)票作為稅前扣除的憑據(jù)嗎?2,銀行是可以給我們開具增值稅專票嗎?如果開給我們的是專票,那么企業(yè)不僅可以用來抵扣進項稅額,又可以用來抵扣企業(yè)所得稅的嗎?3,如果銀行不愿意給我們企業(yè)開具增值稅發(fā)票,那我們企業(yè)只是憑借銀行手續(xù)費回單,也是可以在稅前扣除的嗎?4,向銀行貸款發(fā)生的利息支出,是可以向銀行索要增值稅普通發(fā)票作為稅前扣除的憑據(jù)嗎?如果利息支出沒有對應(yīng)的發(fā)票,只憑利息支出的銀行回單,是可以在稅前扣除的嗎?
下列對異常增值稅扣除憑證的說法正確的是()。 A.直接走逃失聯(lián)不納稅申報,或雖然申報但通過填列增值稅納稅申報表相關(guān)欄次,規(guī)避稅務(wù)機關(guān)審核比對,進行虛假申報的,其所對應(yīng)屬期開具的增值稅專用發(fā)票屬于異常憑證 B.增值稅一般納稅人申報抵扣異常憑證進項稅額累計占同期全部增值稅專用發(fā)票進項稅額50%(含)以上的,其對應(yīng)開具的增值稅專用發(fā)票屬于異常憑證 C.商貿(mào)企業(yè)購進、銷售貨物名稱嚴重背離的,其對應(yīng)開具的增值稅專用發(fā)票屬于異常憑證 D.納稅人尚未申報抵扣、尚未申報出口退稅或已作進項稅額轉(zhuǎn)出的異常憑證,其涉及的進項稅額計入異常憑證進項稅額的計算 E.納稅人對稅務(wù)機關(guān)認定的異常憑證存有異議,可以向主管稅務(wù)機關(guān)提出核實申請 老師這答案是ACE?
下列說法正確 A 企業(yè)從境外購進勞務(wù)發(fā)生的支出,以企業(yè)自行開具 的發(fā)票作為稅前扣除憑證 B 企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出不 屬于應(yīng)稅項目的,對方單位的, 以對方開具的發(fā)票以外的外部憑證作稅前扣除憑證 C 企業(yè)取得開票方虛開的發(fā)票經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認定可以作為稅前扣除憑證 D 企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項目屬于增值稅應(yīng)稅項目對方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,以對方具的發(fā)票作為稅前扣除憑證
如果售賣固定資產(chǎn),要弄成無票收入怎么操作?
老師您好!接著前一個問題,1.B公司開發(fā)票給A外貿(mào)公司,開CcCc貨物的加工費,A外貿(mào)公司出口報關(guān)單上的貨物CcCc,報關(guān)單貨物信息與采購發(fā)票信息會不會匹配不到呢?2.手冊在B公司,出口退稅A外貿(mào)公司做了,B公司對于該進料加工手冊,不用操作出口退稅,只需要進行每年4月前的手冊備案,是嗎?
老師,六稅兩費減半的優(yōu)惠政策是從哪年開始的
企業(yè)之間的借款利息低于銀行同期貸款利率,這樣合理嗎
有限責(zé)任公司 a 持有有限責(zé)任公司 b 的股份,a 把在 b 持有的股份賣掉后,所得收益應(yīng)該怎么納稅?稅率是多少?a公司的股東是一個自然人,關(guān)于a公司和自然人都需要繳哪些稅,稅率是多少
老師,公司剛成立,半年多,還沒有申報沒得任何員工的工資薪金個稅,也沒有購買車輛等,現(xiàn)在在做項目了,都是股東各自原來公司里面的人在跑業(yè)務(wù)等,現(xiàn)在要通過本公司報銷各類費用,有辦公費,業(yè)務(wù)招待費,車輛加油等,感覺這樣不合理,有什么處理的辦法嗎?
出庫單金額是按發(fā)票金額嗎,給客戶的那聯(lián)需要蓋章嗎
報銷單寫的跟客戶返利傭金,發(fā)票回來是開的信息系統(tǒng)服務(wù),這能行嗎
老師 請問小規(guī)模季度已開普票24萬了,開專票12萬,這樣的情況是怎么交稅的?普票要交稅嗎
一般納稅人增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票額度是共用的嗎?