借應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付工資 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款
老師,你幫我分析一個事情,現(xiàn)在我們做項(xiàng)目,人家說要以工資卡的形式來發(fā)勞務(wù)工資,讓我們提供人員銀行卡,但是又說有買社保的人不要,表示什么意思? 而且,他們這樣怎么發(fā)勞務(wù)工資呢?我們也沒有給他開發(fā)票
老師,老師以前3月份做的賬,現(xiàn)在因做高新技術(shù)分離出一部分,制造費(fèi)用15萬分成管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)5,制造費(fèi)用10萬;以前沒有生產(chǎn),現(xiàn)在3月份要求領(lǐng)上一部分原材料,分錄借方管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)2000貸原材料2000;為了讓以前的的利潤表凈利潤不變,現(xiàn)在怎么做分錄讓因制造費(fèi)用減少導(dǎo)致的成本減少,主營業(yè)務(wù)成本減少等,需要做什么分錄才能和以前的資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額和利潤表凈利潤不變?老師給把具體分錄寫下吧,及金額
暫估原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,用到主營業(yè)務(wù)成本去了,還有一些原材料在生產(chǎn)生產(chǎn)成本里面還沒有生產(chǎn)出庫存商品,現(xiàn)在發(fā)票來了,分錄怎么寫?是不是要把和暫估原材料有關(guān)的分錄全部寫負(fù)數(shù),再按正確的寫一遍?這個原材料有的用完了,還有一部分還在加工中,我怎么做
#提問#想咨詢下,我們單位貸款批下來后,直接把款打到供應(yīng)商帳戶(銀行讓簽個采購合同大于貸款金額),通過什么方法再把款給我們轉(zhuǎn)回來,好呢 這錢沒買東西,只是走了個形式 我們這是流動資金貸款,購買原材料的,所以銀行打到供應(yīng)商帳戶要怎樣做這個賬呢?老師具體分錄給寫一下吧!如果企業(yè)直接把銀行打過去的錢轉(zhuǎn)到我們單位公戶?具體 我們和對方分別怎么做分錄?做往來的話,那這筆錢我們不能用于購買其他材料了,只能沖往來賬。
老師,針對我們的一張銀行卡以前發(fā)生的流水完全沒有做賬,現(xiàn)在補(bǔ)做的話具體分錄怎么寫?比如這卡里的錢用來發(fā)工資和買材料的分錄分別怎么做呢
老師,小規(guī)模納稅人法人登陸電子稅務(wù)局后怎么變更財務(wù)負(fù)責(zé)人
平臺內(nèi)經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息表是填寫我們公司名稱,社會信用代碼,和我們公司員工的姓名以及身份證號嗎
老師,收款的時候的金額不一致,相差幾角幾十塊的這種情況,用什么科目平掉呢?
應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額怎么區(qū)別在貸方或借方。
老師你好,我們之前沒交房產(chǎn)稅,現(xiàn)在補(bǔ)繳以前稅金+滯納金14萬多,和今年1-2季度的了5萬多,一起20萬[捂臉],在不更新報表的情況下,怎么入賬呢?
老師,國內(nèi)公司賣貨給國外公司在中國境內(nèi)的辦事處,屬于出口嗎?然后這個辦事處可以用外幣支付貨款嗎
快遞費(fèi)充值1萬贈送200元,付款方這200元如何入賬?
做賬的時候分錄是記得應(yīng)付賬款,怎么成預(yù)付賬款了呢,會不會重復(fù)了呢
老師,我是小規(guī)模納稅人,同一個月同一個客戶,我能既開3%的專票又開1%的專票給客戶嗎?
老師,想問下國內(nèi)電商是按訂單確認(rèn)收入還是按結(jié)算賬單確認(rèn)收入?
以前的工資結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
計提 借生產(chǎn)成本 制造費(fèi)用 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付工資
涉及到以前年度損益呢老師,
那需要用以前年度損益調(diào)整科目