你好,比如按增值稅稅負(fù)率計(jì)算,75/1.13=66.37,(75/1.13*0.13-進(jìn)項(xiàng))/66.37=0.03,進(jìn)項(xiàng)稅額=6.64,6.64/0.13=51.08,不含稅單價(jià)是51.08
比較疑惑進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅的問(wèn)題。我現(xiàn)在只明白銷(xiāo)售金額*13%=銷(xiāo)項(xiàng)稅額;進(jìn)項(xiàng)金額*13%=進(jìn)項(xiàng)稅額。目前我也負(fù)責(zé)開(kāi)票,所以不清楚每個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)票怎么計(jì)算開(kāi)多少票。 1.含稅價(jià)格不含稅價(jià)格概念不清楚 2.進(jìn)項(xiàng)稅票是不是也可以用之前月份的抵扣 3.每個(gè)月怎么計(jì)算當(dāng)月可以開(kāi)的票有多少。 1.
老師好,金屬制品制造業(yè)的增值稅稅負(fù)是多少呢?比如一個(gè)訂單,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票含稅7萬(wàn)元,銷(xiāo)賬發(fā)票含稅10萬(wàn),那這個(gè)稅負(fù)率怎么計(jì)算呢? 謝謝
老師好!請(qǐng)問(wèn)稅負(fù)是怎樣計(jì)算的?商貿(mào)零售企業(yè),上個(gè)月注冊(cè)的公司,4月銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額(銷(xiāo)項(xiàng)稅額有40多萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額有70多萬(wàn)元,我留待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅30多萬(wàn)元)本月應(yīng)交增值稅158元,這樣行嗎?增值稅是否交太少了呢?在稅負(fù)多少范圍內(nèi)比較合適?一般商貿(mào)零售稅負(fù)是多少呀?謝謝老師!
老師,請(qǐng)教,我公司一般納稅人混合業(yè)銷(xiāo)售開(kāi)票稅率有銷(xiāo)售電梯13%、維修電梯9%、維護(hù)保養(yǎng)6%、安裝電梯3%.進(jìn)項(xiàng)也是不同稅率的13%、9%、6%、1%. 請(qǐng)問(wèn)老師,我的增值稅稅負(fù)率怎么計(jì)算,是要分別計(jì)算銷(xiāo)售電梯稅負(fù)多少,保養(yǎng)稅負(fù)多少嗎?還是所有一般計(jì)稅打包一起計(jì)算稅負(fù)?
我們公司一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是專(zhuān)票3個(gè)點(diǎn)的含稅單價(jià)是4000元,我開(kāi)給客戶(hù)是銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票稅率13的,利潤(rùn)是5個(gè)點(diǎn),考慮各種附加稅及印花稅,所得稅的情況下,請(qǐng)問(wèn)我要給客戶(hù)報(bào)含稅單價(jià)多少合適?
印花稅在哪里采集,找不到
5月,6月,產(chǎn)生的人工費(fèi)用,但沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入,是先掛賬,等7月有收入了再做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師 印花稅 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù) 指的是啥 子目是啥 稅局給新增的
老師,我24年福利費(fèi)計(jì)提多了,匯算清繳的時(shí)候,已經(jīng)調(diào)增,補(bǔ)稅了;現(xiàn)在要怎么做,才能把福利費(fèi)沖掉?
有一家物業(yè)公司是小規(guī)模納稅人 ,是按增值稅開(kāi)票收入確認(rèn)所得稅收入,還是權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)所得稅收入?
當(dāng)月開(kāi)票,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本?下個(gè)月有成本,但沒(méi)收入,要怎樣處理?
你好,我想問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)營(yíng)業(yè)收入為0,只有一筆利息收入3元,上季度凈利潤(rùn)為-275.87元,那本季度收入,成本,利潤(rùn)怎么填
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅費(fèi)怎么要交那么多的 他寫(xiě)著經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)
老師好,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)聘代賬公司的會(huì)計(jì),與在企業(yè)做會(huì)計(jì)的區(qū)別有哪些,我目前在一家小企業(yè)工作半年,因?yàn)槭峭顿Y公司,有一般納稅人,規(guī)模,其中還有合伙企業(yè),但都是0申報(bào),這也是我取得會(huì)計(jì)證后從事的第一份工作,近期希望可以做工作的變動(dòng),可以應(yīng)聘到代賬公司做會(huì)計(jì),但是看了代賬公司的要求,與自己的經(jīng)驗(yàn)差距還是挺多的,我應(yīng)該在哪些方面提升自己,請(qǐng)老師給予指導(dǎo),謝謝
老師您好,2023年12月份的一筆暫估入賬,2024年收到發(fā)票忘記沖紅做賬了,今年做進(jìn)去行不?發(fā)票數(shù)和暫估數(shù)相同
如果按51.08,那企業(yè)所得稅利潤(rùn)就太高了。(66.37-51.08)?66.37=20%了 利潤(rùn)都達(dá)到20%
你這個(gè)是毛利的計(jì)算公式哈。企業(yè)所得稅稅負(fù)要看整個(gè)企業(yè)的。
我知道看整個(gè)企業(yè),那我這個(gè)是掛靠別人公司,所以我就按這個(gè)項(xiàng)目單純計(jì)算,到底要按多少進(jìn)項(xiàng)單價(jià)合適。
你企業(yè)所得稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率,沒(méi)有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)能同時(shí)使增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率按你上面來(lái)的哈。
你公司適用的企業(yè)所得稅稅率是多少,我來(lái)算一下
公司企業(yè)所得稅負(fù)率2%
你好,是企業(yè)所得稅稅率,5%還是25%呢
他們不是小微企業(yè) 是按25%
如果進(jìn)價(jià)是51.08,企業(yè)所得稅稅負(fù)率=5.76%
那我企業(yè)所得稅稅負(fù)不是就高了,那我不是就不劃算
企業(yè)所得稅稅負(fù)是高了一點(diǎn),但是同時(shí)達(dá)到增值稅稅負(fù)率3%和企業(yè)所得稅稅負(fù)率2%不太可能,可以取一個(gè)折中數(shù)。