你好,你們收到錢,借銀行存款,貸其他應付款,主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅 然后支付的時候,借其他應付款,貸銀行存款,就可以了。

老師,我們給供貨方付款的時候,供貨方開的發(fā)票開多了,我們錢也付多了。后面核對銷售合同的時候才發(fā)現(xiàn),但是發(fā)票已經(jīng)入了賬,如果要重新退票的話,很麻煩。這樣的話,我們多付的部分,對方說他們給我們退回來,然后我們又給他開一個相對應金額的銷售發(fā)票。這樣子,我們公司存不存在多上稅的情況?
公司提供資質讓別人使用,管理費用什么時候收取比較合適呢?一個是對方給我們開票,我們給承包商開票的時候收取3個點的管理費,但是大多數(shù)企業(yè)是不給的,都是在結款的時候讓我們代扣,這就會出現(xiàn)我們先開票,產(chǎn)生開票費用,比如外管證辦理,異地繳稅等等費用。二個是不給開票,代打勞務工資的方式,這樣的話找中間的勞務公司,他們給提供票據(jù),收取2個點費,綜合考量請問老師哪種方式對有我們更有利呢?從少繳稅方面來講的話?
老師,我們公司合作研發(fā)的項目,我們占比20%,合作方占比80%,上市持有人是我們,取得批件后把這個批件賣了,這個批件賣了500萬,我們開了技術轉讓費的發(fā)票500萬,然后現(xiàn)在要給合作方分這個項目的分紅,我們確認收入確認我們占比的20%,剩余的走其他應付款,還是說我們確認500萬的收入,分給對方的400萬,計入主營業(yè)務成本,這樣的話,對方要不要給我們開發(fā)票?
我們銷售生產(chǎn)出來的設備,然后合同上面規(guī)定的是采取預收款的方式,先預收款項,然后發(fā)貨,發(fā)貨時再全額開具發(fā)票,但是現(xiàn)在我們沒有收到這個款項,然后領導和對方的公司要求就是先全額開具發(fā)票, 這樣的話是有什么風險嗎? 還是說或者說我們什么時候確認這個主營業(yè)務收入? 賬務如何處理?
們銷售生產(chǎn)出來的設備,然后合同上面規(guī)定的是采取預收款的方式,先預收款項,然后發(fā)貨,發(fā)貨時再全額開具發(fā)票,但是現(xiàn)在我們沒有收到這個款項,然后領導和對方的公司要求就是先全額開具發(fā)票, 這樣的話是有什么風險嗎? 還是說或者說我們什么時候確認這個主營業(yè)務收入? 賬務如何處理?
沒有稅費支付記錄,海關繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個專票需要沖紅重新做嗎?上個月開的。
進銷存的采購單,是寫積分前的價格還是積分后的價格
哪些普票可以抵扣進項哪些專票不可以進項?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學習教育
老師,這題答案中,求出來銷項稅額又減去進項稅額,可是,購進稅額,當年不就應該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時,需要給這些主播申報個稅嗎
可轉債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險公司退了保費2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費用-保險費嗎?
去年暫估了前幾個月的電費和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調整怎么調整?小會計準則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉到原材料在紅沖暫估,然后材料進銷存里出庫和入庫都錄入負數(shù)
老師我們做內賬沒有稅的,就是想問下我們代收的對方的錢需要付給對方開發(fā)票是不是有點虧呢?發(fā)票怎么開呢?
你好,是的。你開發(fā)票是有點虧因為要交稅。
本身代收代付部分不需要開發(fā)票
我們是支付寶還有微信這邊提現(xiàn)的,這個收款是不是還有影響的呢?
你好,收款用什么方式不要緊,關鍵是收入要申報。
那我們不開票給對方這個一般對方不同意了是吧?我們代收是通過財付通提現(xiàn)的,是我們要給財付通開票么?提現(xiàn)到銀行這里面含有對方80%的代收的,到時候也是要付出去的,這個就是對方要開票給我們做進項是吧,收的話我難道要開票給財付通?
這個售貨機款銷售金額有我們的,也有對方的,也就是我們有收款,到時候還要付款給對方,沒有提現(xiàn),這個是借:應收賬款—財付通,貸:其他應付款~客戶,貸:主營業(yè)務收入?
你們不需要給財付通開票。是給客戶開
除非你們是賣貨給財付通公司,才需要開票給財付通
財付通是微信后臺軟件,那我們收入誰來給我們開票呢?就是財付通到時候提現(xiàn)的,還有老師我這個當月主營業(yè)務收入有沒有影響,如果售貨機銷售額8220.57,我們已經(jīng)也收了機器部分的銷售額6884.74,我們收的要付客戶72% 客戶也收了我們的機器部分銷售額1335.83要付我們28%管理費,我咋做賬呢,現(xiàn)在理不清了。是借:其他應收款-財富通8220.57 貸主營業(yè)務收入 多少呢?
你們公司是賣機器,還是用售貨機上面賣貨物,比如賣飲料之類的。
機器是對方的,我們只是收去銷售額的28%點,其他銷售額72%是對方的,機器也是他們的,我們純的收管理費28個點,這個分錄如何做呢?現(xiàn)在是對方機器掛我們公司的名字,也就是現(xiàn)在銷售額都在我們這里,我搞不清主營業(yè)務收入是多少了,分錄如何做呢,而且我們是通過財付通提現(xiàn)的,也就是說我們既有應收,也有應付,分錄不知道咋操作了
你好,你們收到錢,借其他貨幣資金-財付通100,貸其他應付款72,主營業(yè)務收入28
那對方也收了我們的部分機器款,這個是做借:應收賬款么?不敢是我們代收還是對方客戶代收,我們主營業(yè)務收入是不變對么?
你好,他們收你們機器款,是賣給你們機器,還是租給你們。
之前一直是用對方的機器,由對方收的銷售額,付給我們管理費28個點,我們沒有機器的,就是賺管理費做收入的,現(xiàn)在還有第三方提現(xiàn)就扣除的技術服務費,那這個分錄怎么處理呢,我們要收取對方的主營業(yè)務收入28個點是不是不受影響的呢?
你好, 是的,這個28個點不受影響.正常做就行