您好,開進來和開出去的總額的萬分之三。減半優(yōu)惠
老師,請問一下我們是小規(guī)模納稅人,一個季度發(fā)票開超過30萬印花稅沒有按50%減半了嗎? 印花稅我們是每次代開的時候都是按照那個代開的金額乘以萬分之三然后再減半征收的,可是現(xiàn)在超過三十五他們還要另外再加收我們印花稅。
老師你好,我問下一般納稅人印花稅怎么申報,是每個月只要開票了就要按不含稅銷售額的萬分之三申報嗎
老師好 1.請問每月都什么需要計提呢? 2.增值稅,印花稅,每月需要計提嗎? 3.印花稅的計算是根據(jù)合同總金額*萬分之三算的嗎?合同金額也就等于開的發(fā)票金額所以也可以用所開發(fā)票總金額*萬分之三對嗎? 7.工資的會計分錄具體是什么呢?為什么要用其他應收款呢? 8.小企業(yè)會計準則與企業(yè)會計準則的會計科目是一樣的嗎?兩種準則下做賬有什么異同點呢?
老師,請問一下銷售被子,勞保用品的。沒有跟對方簽訂合同。那么這個是按照購銷合同去繳納印花稅的吧?萬分之三。那這個情況是按照開票金額不含稅金額繳納,還是價稅合計繳納印花稅吖?
請問一下,印花稅繳納,就是每月開出去發(fā)票金額的萬分之三嗎?還是開進來和開出去的總額的萬分之三,優(yōu)惠到減半征收。
老師想問下,想看著書就是關于財務人員提升自己做賬能力,分析報表,調賬能力。和保護財務人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒有錯,我在25年需要怎么調整
老師,如果我以自己名要開張發(fā)票給單位,要在哪兒開,發(fā)票項目名稱:社會物流統(tǒng)計信息費
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標準嗎?
網約車的電子發(fā)票是計算抵扣還是勾選抵扣
老師請問一下,2024年公司對公賬戶有流水,但是一直沒有財務做賬,2025年開始請財務做賬,不想補2024年的賬,從2025年開始做賬,銀行流水余額對不上,這個怎么處理?
這個就該怎么做賬吧進項發(fā)票是他銷項發(fā)票又是他
個人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的?,F(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬這個喊在季度30萬不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購房沒有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開5?
一般納稅人限制一年五百萬嗎開票
一直是這樣征收嗎?我一直申報的時候就是開出去的金額申報的,那怎么辦啊?
您好,快到23年的補在23年12月,稅務現(xiàn)在在核查了,好多公司收到短信
怎么補?系統(tǒng)沒有放出那個模塊
您好,更正申報12月印花稅,
所有公司都是這樣申報印花稅嗎?開進來和開出去的總額基數(shù)繳納印花稅嗎?還是有的公司不是這樣
您好,這是規(guī)定呀,是不是都按這個申報當然不能保證,查到就是補稅交滯納金,時間長了印花稅的滯納金比稅還高
這必須補嗎?在哪里補???去稅局還是自己在電子稅局里補?
您好,自己在電子稅局?更正2023年12月印花稅申報表
更正的時候,把全年的補交全部繳納嗎?
您好,是的,23年漏申報的全補上,這樣才沒有稅務風險哇
問題是,補交多少在哪里可以查到?
開進來的普票和專票都得繳納印花稅嗎?按照不含稅還是含稅的價格計提印花稅呢?
您好,我們自查去年的收入累計,存貨購入累計是不是都申報印花稅了,金額沒有申報的就更正申報時補上嘛 2.合同如果是寫明的未稅和稅,就是按未稅申報,如果沒有分開就是按含稅來申報,不過這是書上寫的,工作我們是根據(jù)賬套里科目的記賬金額來申報的,因為稅務不來看我們合同的,就是取賬上的數(shù)據(jù)來和我們的印花稅申報表來比對的。 比如買賣合同0.03%是收入貸方累計%2B原材料或庫存商品借方累計,保險合同0.1%根據(jù)賬套里管理費用等-保險費取數(shù),租賃合同0.1%根據(jù)賬套里管理費用等-租賃費取數(shù)
保險合同個租賃合同印花稅是0.1%繳納嗎?有優(yōu)惠嗎?也是減半征收嗎?
您好,小微企業(yè)的印花稅都是減半的