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老師:我們公司有筆應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),就是表示是應(yīng)收帳款,我們公司現(xiàn)在收到了這筆款,我怎么做會(huì)計(jì)分錄!

2024-05-18 10:39
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-18 10:39

您好,借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款

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快賬用戶(hù)9812 追問(wèn) 2024-05-18 10:41

以前掛的是應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),怎么做會(huì)計(jì)分錄才能平賬?

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齊紅老師 解答 2024-05-18 10:42

應(yīng)收和應(yīng)付,這倆替換一下科目不是就可以了呀

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快賬用戶(hù)9812 追問(wèn) 2024-05-18 10:47

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-18 10:51

不客氣的,理解了就好

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您好,借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款
2024-05-18
同學(xué)你好,與這前是一家公司么;之前收的款項(xiàng)是什么款項(xiàng)呢; 正常收到保證金 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款
2020-11-26
你好 意思 先給你們匯票 。后面又給你們法人轉(zhuǎn)了貨款嗎 ? 那不是給多了貨款 是嗎
2020-10-13
同學(xué),你好 現(xiàn)在做應(yīng)付賬款正數(shù)
2024-06-08
你好 你們是分公司的嗎
2020-11-12
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