借:其他應(yīng)付款/應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款/應(yīng)收款
老師,請問公司走私賬的貨款,就是對方需要我們從私卡把貨款轉(zhuǎn)到對方私卡上,但是我們公司用作轉(zhuǎn)賬的私卡沒錢了,這個(gè)私卡不是法人的,公戶有錢,現(xiàn)在我們把公戶的錢轉(zhuǎn)到法人私卡上,是由法人私卡直接轉(zhuǎn)給客戶私卡上風(fēng)險(xiǎn)小一點(diǎn),還是從公戶轉(zhuǎn)法人私卡再從法人私卡轉(zhuǎn)公司專用私卡(不是法人私卡),再由公司專用私卡轉(zhuǎn)給客戶私卡風(fēng)險(xiǎn)小一點(diǎn)?
老師好:我們公司發(fā)工資從公司戶轉(zhuǎn)到法人私人卡后,法人老板以微信的方式再轉(zhuǎn)發(fā)給員工,怎么會計(jì)分錄呀?
老師,從公司賬戶打款給老板私人卡上,然后老板在從私人卡發(fā)給我們工資,這樣操作的目的是什么
老師:我們公司發(fā)工資是從公司賬戶先轉(zhuǎn)到老板法人的私卡上,老板再用微信轉(zhuǎn)給員工的,怎么做會計(jì)分錄?
工程公司個(gè)是微信轉(zhuǎn)賬給我2340,我再把錢轉(zhuǎn)發(fā)給我們工人2340分錄怎么做?1、收到轉(zhuǎn)現(xiàn)借:庫存現(xiàn)金貸:需要做什么科目????2發(fā)放工資時(shí):借:工程施工-工人工資2340貸:庫存現(xiàn)實(shí)2340備注:問老板就說是工地工人工資,做費(fèi)用就行,前面也沒掛賬,老板說也不是收入,)收的私人微信轉(zhuǎn)我私人微信上,是讓代發(fā)給工地上工人工資的
老師,銷售商品款,客戶轉(zhuǎn)賬給法人微信的,法人是不是要轉(zhuǎn)到公戶里,需要備注什么呢
老師,你好,我想請問一下,就是之前已經(jīng)出庫了,只是賬里沒我在結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)存系統(tǒng)做了退貨直接右退到庫房了,我賬里采購入庫對不上數(shù)字,我是不是應(yīng)該做一個(gè)入庫成本調(diào)整
老師您好,個(gè)人賣貨給公司,給公司代開發(fā)票,總共需要交哪些稅呀
老師,月末增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,麻煩問一下,現(xiàn)在老板公司有二十多個(gè)工人,老板私戶發(fā)工資,現(xiàn)在想正規(guī)走公戶發(fā)工資,但社保老板又不想交這么多人,因?yàn)槿藛T流動(dòng)比較大,怎么做比較合適
請問,農(nóng)文旅公司做活動(dòng),因?yàn)閷Ψ介_的是專票,農(nóng)文旅公司是小規(guī)模,不能抵扣,就用的建材貿(mào)易公司為主體簽的活動(dòng)合同,為了抵扣這部分進(jìn)項(xiàng)稅,是合理的嗎
口腔診所成本核算怎么做也是料工費(fèi)嗎 還是做外賬的那個(gè)成本費(fèi)用就行 沒分清楚
包裝物,可不可以放在原材料科目里面,老師。
老師,請問辦公室軟裝的費(fèi)用能直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎,還是要走長期待攤
老師好,我們公司賣a產(chǎn)品贈b產(chǎn)品,發(fā)票上開是賣出10支a產(chǎn)品的單價(jià)和10支b產(chǎn)品,其中b產(chǎn)品的單價(jià)是零,雖然發(fā)票上這樣寫,但是我做賬的時(shí)候確認(rèn)收入,是不是要把這筆錢分?jǐn)偟絘B這2種產(chǎn)品上了?