您好,丟失的發(fā)票用記賬聯(lián)復(fù)印蓋章可以入賬的,正好現(xiàn)在進項抵扣沒有時間限定的,還是可以抵扣的, 現(xiàn)在的難點在于這380萬我們怎么消化,22年估計是隱藏了收入了,要不這么大的成本沒有入賬前任財務(wù)沒發(fā)現(xiàn)
老師好,請問下,比如截止二季度公司利潤250萬,然后買了50萬固定資產(chǎn),二季度一次性扣除,那么二季度的應(yīng)納稅所得額是200萬,然后截止三季度利潤是280萬,那截止三季度應(yīng)納稅所得額是280萬還是230萬?
老師,你看一下圖開這些廣告服務(wù)的發(fā)票是不是一個季度開超6萬,就按2%的交稅?
老師,我公司是噴涂加工行業(yè),客戶是徐工集團,業(yè)務(wù)主要就是徐工進來的裸車我們提供部分油漆和部分輔料(比如清洗劑,擦鏡布,標(biāo)牌,還有些日用雜品),最主要是人工成本,我們之前都開13個點的噴涂加工,現(xiàn)在客戶要求開稅務(wù)編碼是人力資源服務(wù),這是6個點的吧,我們能這樣做嗎?
請問老師,我們公司2022年到2025年的物管費,由于物業(yè)的原因,到今年子6月份才一起交納,物業(yè)開了8萬多的物業(yè)費,那么我這8萬多的物業(yè)費一次入費用還是分多次攤銷比較好???
老師好!請問繳納企業(yè)所得稅,需要計提?分錄怎么寫?謝謝!
老師,我們3年所得稅忘記計提了,24年我計提是怎么寫會計分錄呢
老師,老今年發(fā)現(xiàn)去年有重復(fù)報銷的發(fā)票退回公賬后需要作結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄嗎?
新注冊的個體工商戶稅務(wù)局核定為查賬征收能改成定期定額方式嗎
公司有應(yīng)收賬款,收不上跟會計沒有關(guān)系,會計有沒有義務(wù)提醒業(yè)務(wù)人員。別到時候領(lǐng)導(dǎo)會計沒有提醒嗎?
老師我想問一下,我們單位有一個小型停車場,怎么開數(shù)電發(fā)票啊
22年是財務(wù)的失誤,原本應(yīng)該開出的銷項發(fā)票沒有開出,也沒有申報無票收入 現(xiàn)在客戶和我司聯(lián)合排查,才發(fā)現(xiàn)這個問題 我公司也和乙方供應(yīng)商溝通過,是否可以紅沖重開,乙方公司認(rèn)為金額太大且時間太久,只能配合提供第一聯(lián)的復(fù)印件加蓋發(fā)票章 最后溝通結(jié)果是今年補開發(fā)票給客戶,22年成本票錄入到24年,不知道這樣是否可行?
您好,可行,悄悄入到24年,退一步講,稅務(wù)查到也只是補22-24年滯納金,
22-24年,不論是算三年總利潤,還是單獨算22年的利潤,我司都是虧損的(哪怕22年補申報無票收入,22年也是虧損) 甲方22年等于是少了幾百萬成本,多交了所得稅 乙方數(shù)據(jù)不變 綜合下來就是三家均不存在補稅和滯納金,只有甲方公司損失了22年多交的所得稅 增值稅因為沒有抵扣年限,所以對我司來講只是滯后抵扣,不算時間價值的話,就談不上損失 我也想到過,若22年成本悄悄入到24年,由于金額太大,萬一被稅務(wù)系統(tǒng)排查出來,我司去稅務(wù)約談,說明情況,后由稅務(wù)指導(dǎo)處理,我們配合,稅務(wù)要求更正就更正 雖然金額大,但是并未偷逃稅款,也不是有意隱匿,若稅務(wù)有疑問,我們?nèi)ε浜?,那么總體來說,應(yīng)該問題不大吧
您好,是的,如果現(xiàn)在我們更正22年,退所得稅,馬上就要來查賬了 還是目前 的方案合適
按目前的方案,甲方?jīng)]意見 主要是我司今年多了三百多萬成本,有可能被系統(tǒng)排查到 更加麻煩的是,我司22年賬本找不到了,只有做賬軟件的電子賬 這個數(shù)據(jù)是通過稅務(wù)數(shù)字賬戶的發(fā)票查詢、電子賬的明細(xì)賬、銀行流水,再加上甲方和乙方配合,綜合得出的
您好,但我們同時也增加收入了,稅負(fù)率正常的話總比現(xiàn)在就補查賬好 我們的賬都找不到了,稅務(wù)查賬也是要有資料的,我們的憑證都送去一車的 目前要么更正22年退稅,現(xiàn)在就被查賬,要么在24年,還賭一把稅務(wù)不查賬
說來說去主要是金額太大了 雖然其他數(shù)據(jù)都齊全,但是沒有賬本,畢竟是重要的備查資料
您好,是的,沒有賬本就是稅務(wù)說了算了,他們按同行的水平核定一個稅讓我們交都是合理的
22-24年,不論是算三年總利潤,還是單獨算22年的利潤,我司都是虧損的(哪怕22年補申報無票收入,22年也是虧損) 甲方22年等于是少了幾百萬成本,多交了所得稅 乙方數(shù)據(jù)不變 綜合下來就是三家均不存在補稅和滯納金,只有甲方公司損失了22年多交的所得稅 依前文所述,那么最穩(wěn)妥的方式就是,我司今年補開發(fā)票給甲方,22年未入賬的三百萬成本不再補錄,或者少少補一點,我司內(nèi)部損失全部或大半成本票 以前年度漏掉入賬的小額發(fā)票,補錄到今年是很常見的 因為如果追溯到當(dāng)年,按嚴(yán)格的規(guī)定,就要修改電子賬、重新裝訂賬本、更正年度財務(wù)報表和匯算清繳,所以實務(wù)中大部分公司會直接錄入到本年度
您好,1.,那么最穩(wěn)妥的方式就是,我司今年補開發(fā)票給甲方,少少補一點, 2.是的,工作就是這么操作的
好的,謝謝老師指導(dǎo)
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~