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老師,老今年發(fā)現(xiàn)去年有重復(fù)報(bào)銷的發(fā)票退回公賬后需要作結(jié)轉(zhuǎn)會計(jì)分錄嗎?

2025-06-13 21:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-13 21:14

您好,沖回原分錄,不用單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn),月末所有損益科目一起結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

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快賬用戶2683 追問 2025-06-13 21:16

老師,分錄:借:銀行存款? ? 貸:管理費(fèi)用;還是借:銀行存款? ?借:管理費(fèi)用紅字

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齊紅老師 解答 2025-06-13 21:17

您好,后面那個(gè),管理費(fèi)用不能寫貸方

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快賬用戶2683 追問 2025-06-13 21:19

老師,結(jié)轉(zhuǎn)會計(jì)分錄怎樣寫?

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齊紅老師 解答 2025-06-13 21:26

您好,借:本年利潤 (負(fù))? 貸:管理費(fèi)用(負(fù))

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你好; 今年紅沖 重新再開; 你們發(fā)票 不含稅金額和稅額 都與去年的金額一致嗎? 你 把去年分錄發(fā)來看看
2022-04-11
你好 影響 成本減少 利潤增加
2021-04-10
你好,原分錄紅沖15,000就可以了
2023-06-27
你好;? 開的是什么發(fā)票內(nèi)容的;認(rèn)證了發(fā)票了嗎? ??
2023-01-11
你好,需要退給的同學(xué)
2021-01-19
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