你好!是的,不用交的話,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
老師我們是小規(guī)模納稅人,每個季度不超過30萬,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入。 到月底營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?要繳企業(yè)所得稅嗎?
小規(guī)模納稅人由于月收入小于15w而不用交的增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入的憑證應(yīng)該怎么寫摘要 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 營業(yè)外收入- 減免增值稅額
你好,小規(guī)模納稅人不用交稅,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時:借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入,“營業(yè)外收入”后面的二級科目應(yīng)該寫什么
老師,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅小規(guī)模納稅人專用月底貸方有余額,是需要把他轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入吧
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人年底結(jié)賬時候,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入嗎,分錄是借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 對嗎
這個月收到一張部分銷售折讓的紅字發(fā)票,之前已結(jié)清款項
老師公司注銷的時候有多少負(fù)債都能還清
企業(yè)計提了工資,且代扣代繳了個稅所得稅申報,由于資金緊張欠員工工資,欠繳工資已申報個稅是否要更正申報
@董孝彬老師,我要提問的
農(nóng)產(chǎn)品的銷售發(fā)票一般稅率是多少,有9%嗎?
老師,采購人員報銷零星費用支出,錢都是由采購付給店家的,金額不大,每筆幾百塊,沒有超過500,但采購到公司報賬,公司是把這些采購費一并轉(zhuǎn)給他的,付給采購的錢加起來就有幾千了,這些都沒有發(fā)票,那可以稅前扣除嗎?這些單筆小于500的還能算小額零星費用支出嗎?
老師,葡萄酒那一題銷售本月生產(chǎn)的60%取的56萬的銷售額,計算消費稅時扣除那里沒有考慮只銷售了60%,沒有用60*10%*80%*60%,而實木地板那一題中只銷售了返回的70%它就乘了70%,這兩道題目為什么在銷售扣除時處理的不一樣?
老師,我們是收二手自行車的,個人郵寄回來需要打包,但是打包費都是找附近能打包的個人。而且這種費用也很多,后面附件應(yīng)該附什么?
老師,上月進(jìn)項已認(rèn)證,本月紅沖了,財務(wù)軟件上月已結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借 應(yīng)交稅費 未交增值稅貸 應(yīng)交稅費 進(jìn)項稅了,這個月怎么處理呢
老師你好,公司欠供應(yīng)商款,供貨商起訴到法院,目前貨款已全部付清,請問法院若要撤銷齊查查上的這個經(jīng)濟(jì)案件信息,需要原告、公司提供什么資料?