你好,不可以,轉(zhuǎn)了就要按權(quán)益結(jié)算的算,不然你的分錄寫上去就是錯(cuò)的
老師,這樣子計(jì)提公積金以及發(fā)放工資的會(huì)計(jì)處理是否正確呢?如有不對(duì),可以告訴我怎么填寫嗎?基本工資5000元,公積金單位個(gè)人分別繳納200元,實(shí)發(fā)工資4800元 借:管理費(fèi)用-工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬 5000 借:管理費(fèi)用-公積金(單位部分) 200 貸:其他應(yīng)付款-公積金中心 200 借:應(yīng)付職工薪酬-代扣代繳公積金(個(gè)人部分) 200 貸:其他應(yīng)付款-公積金 200 借:其他應(yīng)付款-公積金 400 貸:銀行存款 400 借:應(yīng)付職工薪酬 4800 貸:銀行存款 4800
結(jié)算企業(yè)以集團(tuán)內(nèi)部其他企業(yè)權(quán)益工具結(jié)算,結(jié)算企業(yè)是以現(xiàn)金結(jié)算處理 增加長(zhǎng)投和應(yīng)付職工薪酬 接受服務(wù)方無結(jié)算義務(wù),以權(quán)益結(jié)算處理,增加管理費(fèi)用和資本公積 為什么合報(bào)把管理費(fèi)用資本公積全都抵消了?在合報(bào)角度,這筆股份支付到底是權(quán)益結(jié)算還是現(xiàn)金結(jié)算啊
集團(tuán)股份支付,無論母公司以股權(quán)結(jié)算還是現(xiàn)金結(jié)算,接受服務(wù)的子公司都沒有結(jié)算義務(wù)。都是借管理費(fèi)用 貸 資本公積,對(duì)嗎
以權(quán)益結(jié)算的股份支付。為什么長(zhǎng)投時(shí)要確認(rèn)其他權(quán)益變動(dòng)?子公司借管理費(fèi)用貸資本公積其他資本公積,管理費(fèi)用本質(zhì)不是最終反應(yīng)在利潤(rùn)里導(dǎo)致所有者權(quán)益減少,那么所有者權(quán)益一增一減沒有變動(dòng),長(zhǎng)投為何還要確認(rèn)
@暖暖老師/木木老師 老師好, 對(duì)于授予后立即可行權(quán)的權(quán)益結(jié)算的股份支付 教材分錄如圖片上。 分錄為什么不是下面這樣呢? 借:管理費(fèi)用 貸:股本 資本公積-股本溢價(jià)。 教材上為什么貸方?jīng)]有股本?立即行權(quán)股本肯定會(huì)有增加的啊。
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
老師您好,會(huì)做人是什么意思?
老師,請(qǐng)問建筑企業(yè)設(shè)置合同資產(chǎn)和負(fù)債。還需要再設(shè)置合同結(jié)算科目嗎
賬上庫存現(xiàn)金余額特別大,會(huì)引來什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師好,銷項(xiàng)稅額可以留到下月抵扣嗎?
老師,8月份的進(jìn)項(xiàng)稅額暫時(shí)不抵扣,等到下期需要了再抵扣,做什么樣的會(huì)計(jì)分錄?
意思是2024年12月31日確定轉(zhuǎn)換了,就必須直接出轉(zhuǎn)換日的分錄了 如果是2025年1月1日轉(zhuǎn)換,我就可以寫成我現(xiàn)在的分錄是這個(gè)意思哇。
是的了,就是要直接出轉(zhuǎn)換日的分錄了
再請(qǐng)教下呢,其他應(yīng)收款-限制性股票回購(gòu)義務(wù)這個(gè)的二級(jí)分錄需要寫么,我看輕一和老師立體上面沒有寫!CPA有要求寫么
這個(gè)沒要求必須寫