做確認(rèn)收入與增值稅相反的分錄。再做 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
老師,小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專票,沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開(kāi)作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。老師。我們的無(wú)票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個(gè)方案可行呢?
老師,我新接手一家公司,之前的賬做的很多是錯(cuò)的,我現(xiàn)在重新做2020年及今年的賬,銀行回單反映這家公司在不同月份有多筆電子退庫(kù)的款到公司賬上,因?yàn)檫@些不是我操作的,也聯(lián)系不到之前的會(huì)計(jì),我如何知道這些退庫(kù)的款是什么稅的退庫(kù)?因?yàn)椴恢?,所以我也不知道怎么做分?/p>
老師,你好,我想問(wèn)下,我們之前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在變成了一般納稅人,之前的發(fā)票退回了,開(kāi)了負(fù)票,沒(méi)有其他的發(fā)票,只有這個(gè)退貨的發(fā)票,我應(yīng)該怎么填寫增值稅的銷售明細(xì)表?
現(xiàn)在國(guó)家不是有政策,稅款可以緩繳,即使之前繳納了的,也可以申請(qǐng)退回?,F(xiàn)在我企業(yè)有個(gè)問(wèn)題,前幾天收到一筆電子退庫(kù),但是這個(gè)金額我自己都不知道是什么稅款,即使查了相關(guān)的稅款也沒(méi)有對(duì)得上的,然后再電子稅局里的清繳稅款模塊去看,也沒(méi)有多出這個(gè)電子退庫(kù)的這筆金額,不知道怎么回事,怎么就退到我企業(yè)的賬戶呢?有沒(méi)有可能是出現(xiàn)錯(cuò)誤了?別的稅款退到我企業(yè)來(lái)了???
我公司是小規(guī)模納稅人,銀行收到退回上一季度的增值稅,怎么做賬務(wù)處理
費(fèi)用報(bào)銷的時(shí)候,比如沖辦公話費(fèi),要沖100元話費(fèi),但是有1元優(yōu)惠券,實(shí)際付了99元,發(fā)票開(kāi)出來(lái)還是100,報(bào)銷的時(shí)候按哪個(gè)報(bào)呢?99還是100呢?
老師。長(zhǎng)期股權(quán)投資內(nèi)部交易什么時(shí)候調(diào)增折舊利潤(rùn),什么時(shí)候調(diào)減折舊利潤(rùn)?
老師:司機(jī)撞壞高速設(shè)施,保險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)賬墊付,我們開(kāi)發(fā)票給司機(jī),是司機(jī)的抬頭信息,轉(zhuǎn)賬信息是保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司怎么做費(fèi)用入賬?
科目余額表,點(diǎn)到7月沒(méi)稅金及附加這個(gè)科目,點(diǎn)到6月-7月有稅金這個(gè)科目,只點(diǎn)到6月也有稅金及附加這個(gè)科目, 不是之前有的這些科目,在以后月份也會(huì)體現(xiàn)出來(lái)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是民營(yíng)醫(yī)院,之前年度收入是免稅的,今年稅務(wù)說(shuō)有的收入不符合免稅條件,需要交稅,補(bǔ)交了增值稅和附加稅,這筆分錄應(yīng)該怎么做呢
個(gè)體戶只有開(kāi)出去,沒(méi)有進(jìn)來(lái)的票正常嗎
老師好,老板開(kāi)個(gè)KTV,是成立小規(guī)模,還是個(gè)體戶,那個(gè)稅收政策優(yōu)惠。
老師,我們的體檢費(fèi)用打給的保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司應(yīng)該開(kāi)什么類型的發(fā)票的,因?yàn)轶w檢中心給保險(xiǎn)公司發(fā)票了,保險(xiǎn)公司應(yīng)該給我們開(kāi)的啥明細(xì)的發(fā)票呢
財(cái)管高低點(diǎn)法第幾章的
位于市區(qū)的某旅游公司為增值稅一般納稅人,2024年10月經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)隨著免簽范圍的擴(kuò)大,文旅市場(chǎng)火爆,企業(yè)當(dāng)月取得旅游費(fèi)收入共計(jì)680萬(wàn)元,其中向境外旅游公司支付境外旅游費(fèi)63.6萬(wàn)元,向境內(nèi)其他單位支付旅游交通費(fèi)60萬(wàn)元,住宿費(fèi)24萬(wàn)元,門票費(fèi)21萬(wàn)元,簽證費(fèi)1.8萬(wàn)元。支付本單位導(dǎo)游餐飲住宿費(fèi)共計(jì)2.2萬(wàn)元,旅游公司選擇按照扣除支付給其他單位相關(guān)費(fèi)用后的余額為計(jì)稅銷售額,并開(kāi)具普通發(fā)票。計(jì)算銷項(xiàng)稅額差額后不應(yīng)該是5%,為啥是6%?