低于市場(chǎng)價(jià)格的,按照市場(chǎng)價(jià)格,如果高于的話,按照約定的 這是看市場(chǎng)價(jià)格,這個(gè)不是稅務(wù)局定評(píng)估機(jī)構(gòu) 小規(guī)模期間,有收入的不能抵扣,沒(méi)有收入的可以抵扣。
老師好、2017年奔馳是公司指標(biāo)購(gòu)買的,1、現(xiàn)在想轉(zhuǎn)出來(lái),這樣公司指標(biāo)就能空出來(lái)了,再把領(lǐng)導(dǎo)私人的車在二手車市場(chǎng)過(guò)戶給公司,可以這樣操作嗎?2、這樣操作,對(duì)公司有什么不利影響?3、如果轉(zhuǎn)出,之前2017年的車,抵扣的增值稅需要轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?5、汽車折舊年限多少年?6.領(lǐng)導(dǎo)的汽車賣給我們公司,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和企業(yè)所得稅嗎?
老師好 我們商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模納稅人 現(xiàn)在想轉(zhuǎn)成一般納稅人 我們公司平時(shí)購(gòu)買的柴油是額度比較大的專票 這個(gè)能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎 我們公司以買賣砂石為主 砂石都是從個(gè)人那買 有時(shí)候也會(huì)運(yùn)輸 公司名下只有一臺(tái)車
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司名下車計(jì)提折舊后賬面價(jià)值剩4萬(wàn),但是這個(gè)車我們?cè)u(píng)估可賣20萬(wàn),可以按賬面剩余價(jià)值售出開(kāi)票嗎?還是要按二手市場(chǎng)評(píng)估的價(jià)格來(lái)開(kāi)票售出。購(gòu)入時(shí)買車的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有抵扣,賣出時(shí)還要交13%增值稅嗎?
老師,我們是一家合伙企業(yè),一般納稅人,今年5月份將公司的一輛車轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,當(dāng)時(shí)開(kāi)了一份金額20000元的13個(gè)點(diǎn)增值稅普票,今日稅務(wù)電話說(shuō)價(jià)格較低,要補(bǔ)稅。這輛車買的時(shí)候沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,1.現(xiàn)在是不是可以將13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票紅沖,開(kāi)一份3個(gè)點(diǎn)的普票,按照3%征收率減按2%征收增值稅?2.計(jì)算經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)按照發(fā)票上的不含稅金額確認(rèn)收入,是嗎?
老師,我們是一般納稅人,二年前買了一臺(tái)新貨車送貨用,當(dāng)時(shí)告訴我們說(shuō)是國(guó)五車,不能抵扣增值稅,我在發(fā)票勾選系統(tǒng)也沒(méi)有看到這張發(fā)票,所以當(dāng)時(shí)沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在要出售這個(gè)車給我們新開(kāi)的公司,也一般納稅人,怎么開(kāi)發(fā)票?其實(shí)就是我們要把老公司注銷,業(yè)務(wù)挪到新公司,所以把車賣給新公司
24年末就是純粹增值稅少計(jì)提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時(shí)已繳納
24年末增值稅少計(jì)提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1510:35單獨(dú)做一個(gè)借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸,其他貨幣資金微信零錢,他幾月份扣除你知道嗎關(guān)鍵是他2月才提現(xiàn),要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)就做1月
小規(guī)模物流公司,老板的意思是要買兩輛二手的貨車,有必要讓對(duì)方給我們開(kāi)票嗎?如果給我們開(kāi)票的話,我們就要做入固定資產(chǎn),每月計(jì)提做成本嗎
老師出口退稅是A級(jí)才可以嗎
您好,第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是正確的,第一季度現(xiàn)金流量表表上期末現(xiàn)金余額少了4000多,這是會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)錯(cuò)了,還是別的什么原因呢?幫忙發(fā)一下?
二手空調(diào)怎么做折舊?
老師那老板要求當(dāng)月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)要算到當(dāng)月的費(fèi)用,比如1月的微信收入1000,2月2號(hào)提現(xiàn),提現(xiàn)的時(shí)候手續(xù)費(fèi)是從微信零錢扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費(fèi)1貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那從微信零錢扣除,怎么反應(yīng)到當(dāng)月啊,
匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題, 賬上面的數(shù)字是對(duì)的,因?yàn)橛匈~務(wù)的調(diào)整導(dǎo)致報(bào)表取值沒(méi)取上,匯算清繳的時(shí)候報(bào)表數(shù)據(jù)是取值正確的數(shù)據(jù),這種情況該怎么處理呢,
請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)中納稅總額和負(fù)責(zé)總額在哪里取數(shù)?
如果你有了收入還抵扣了的話,就是多抵扣了你稅務(wù)局很有可能能查到,要求你轉(zhuǎn)出。
不抵扣進(jìn)項(xiàng)的話能不能3%減按2%繳納增值稅呢
可以的,這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的。
只要不抵扣進(jìn)項(xiàng)都能三減按二繳納嗎
我們銷售方是公司
你不是的,是政策不允許抵扣的,可以 你這個(gè)為什么享受,是因?yàn)槟闶切∫?guī)模期間買來(lái)的,所以他可以享受。
政策當(dāng)時(shí)不允許你們抵扣,所以才這么做。
哦哦,明白了
不用客氣,工作愉快。