你好,當月的話是可以計提的。
老師你好,麻煩問一下當月已認證未抵扣的發(fā)票,下個月還可以認證抵扣嗎?
老師您好,我想問一下,當月申報的個稅系統(tǒng)的工資必須當月計提嗎?下月計提可以嗎?
老師你好,工資計提是當月月底計提次月發(fā)時沖對嗎?具體分錄怎么做,麻煩老師分錄幫我寫一下,謝謝!
老師你好,麻煩問一下當月的工資,當月的工資計提發(fā)放可以嗎?
老師你好,麻煩問一下當月的工資可以當月計提嗎?
老師,比如內賬當天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應收賬款好,因為最終應收借方有余額比如外賬按開票確認收入,好多都不開票,所以用預收比較好,因為最終預收賬款有余額
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預收賬款增加好,還是應收賬款減少好,
老師餐飲比如31號的收入下個月1到賬,我可以不做應收賬款未達到賬項嗎直接根據全月的收入小票做應收賬款(待清算),貸主營業(yè)務收入,然后再根據當月銀行收款做借銀行存款貸應收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊的,一直沒有實繳資金,公司的費用都是向股東借款,掛其他應付款,公司一直沒有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個其他應付款要怎么辦?用不用轉到什么真他科目去,要不要繳稅?
老師好,我們是勞務服務部個體工商戶,雇工人給人家農牧企業(yè)種地,有收入會開出發(fā)票,但沒有一張進項票,工人的工資開支很大也是成本,每個季度下來基本也沒什么利潤,導致報個稅時會提示,
@董孝彬老師在線嗎?
沒看懂計算公式,麻煩再講解一下
老師,企業(yè)一般納稅人,沒有進項票,可以選擇簡易計稅嗎
老板說沒票財務應該幫處理怎么回復
好的,老師再問一下,嗯,6月的工資,6月的所屬期計提發(fā)放工資,同時在6月所屬期暫估7月的工資費用可以嗎?就是做借管理費用,貸應付職工薪酬
你的意思是6月份的時候,就體現(xiàn)出了7月份的工資,是嗎?
是的,就是嗯,6月份嗯當月的工資,嗯,我計提放放做完了,然后我再做一個嗯對再然后再做一個,不說幾月份吧,就是做一個暫估工資費用這么一個分錄,借管理費用貸,應付職工薪酬
那沒有問題是可以這么做的。
老師如果說寫上是暫估7月份的工資費用可以嗎?
就別寫幾月份的,就寫暫估工資就行了。
好的老師,就是6月所屬期,我做一個計提6月工資,借管理費用9000貸應付職工薪酬9000,發(fā)放6月工資,借,庫存現(xiàn)金貸,應付職工薪酬 然后下一個分路接著做一個暫估工資費用,借管理費用8000貸,應付職工薪酬 然后等到7月所屬期記賬的時候,我再直接發(fā)放7月工資借應付職工薪酬8000,庫存現(xiàn)金8000.這樣做行嗎?
沒問題,這么做是可以的。
好的老師,那就是說,嗯,我等到嗯實際7月份申報6月份個稅的時候,嗯我就申報我6月具體發(fā)放的那個9000的工資就行了,然后暫估的那個嗯不用合并申報對吧,因為他是計提的,他沒有發(fā)放
對,沒錯的,就是這個意思。
好的老師就是嗯,我6月份嗯計提所屬期計提6月份發(fā)放6月份的工資,同時我暫估一個就是工資的話,我做一個借管理費用貸,其他應付款,暑期我記賬的時候,我把這個暫估的這個紅沖了之后,然后把7月份再作一個計提發(fā)放行嗎?
就是我7月所屬期,嗯,做一個嗯暫估的那個管借管理費用負數帶其他應付職工薪酬負數,然后再做一個7月份工資的計提和發(fā)放的正數
可以的沒問題,可以這么做的