你好,增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅合并在一塊 6% 6% 上面分別是增值稅和附加稅的,你看下企業(yè)所得稅交了多少?
如果不含稅金額是100萬,現(xiàn)在對方提出開具含稅發(fā)票的話加稅費10.8元給我們,要求我們開具價稅合計110.8萬給他們,我們開具的是九個點的建筑服務(wù)票,我如何應(yīng)該開具多少價稅合計金額給對方才可以保證我拿到的款是100萬呢?如何計算
老師,請問我們公司是一般納稅人,現(xiàn)在客戶只是需要我們開普通發(fā)票,那我要多加收客戶幾個稅點,這份票才不會虧本呢?我們的進(jìn)項票也是需要另外付稅金給供應(yīng)商的,開票金額12萬元
老師,我們找別人公司走了一筆賬,含稅金額是52000.對方是一般納稅人,增值稅6%.現(xiàn)在我們要給他開多少錢的含稅金額才能讓他不虧呢?我們是小規(guī)模.增值稅3%.
我們收到一筆錢是客戶打過來的,金額96430.28,我們是一般納稅人,6個點,那就承擔(dān)5458.31元稅,現(xiàn)在我們要支付給合作公司錢,對方是小規(guī)??梢蚤_專票,稅點是3個點,請問我們需要開具給對方多少錢?讓對方給我們開具多少錢的發(fā)票?
老師,請問如果是一般納稅人,稅率6個點,現(xiàn)在對方開具給我們的是普票,含稅金額是1萬,請問我們要多少金額才能不盈也不虧?請列示下計算公式
老師,請問子女教育專項附加扣除。包含讀小學(xué)初中高中的教育嗎?
請問酒店購買的餐具該記入什么科目?
個稅系統(tǒng)提示,一名員工21年未依法申報個稅匯算清繳要補稅,然后他是去年8月入職我公司的,這個情況是要怎么處理?然后如果要補稅需不需要繳納滯納金?
合同按季度返利怎么做賬
請問計提本月生產(chǎn)人員工資15000元,行政管理部門人員工資5000!會計分錄可以寫:借:生產(chǎn)成本~直接人工15000 借:管理費用—工資費5000 貸:應(yīng)付職工薪酬~工資費20000
老師,小規(guī)模納稅人開的免稅發(fā)票占用季度30萬的額度嗎?比如這個月百分之一的不含稅發(fā)票開了15萬,免稅的發(fā)票開了15萬,要交那百分之一稅率的增值稅嗎?
老師您好,我們是一個進(jìn)出口企業(yè),我們往國外銷售的貨物在國內(nèi)發(fā)生的報關(guān)費,還有口岸代理費,這些費用的發(fā)票可以是零稅率嗎?如果是零稅率的話,會不會影響退稅?
飛機票用途是團(tuán)建的話,不能抵扣什么意思
老師,倉庫新來的主管提出一個方案,采購下采購訂單時名稱規(guī)格與倉庫的保持一致,供應(yīng)商的送貨單名稱規(guī)格就按采購訂單的來,送貨單上有 一欄實收數(shù)量,然后廠里就不用開入庫單了,這樣可以嗎,有沒有弊端 呀
老師,出差購買的禮盒,還有酒這些,可以做什么科目?
兩個6%是什么意思?
還有,你能否不要接單,我重新咨詢別的老師
增值稅6%是你發(fā)票上面的增值稅,附加稅是小型微利企業(yè)本來是12%,減半了6%。可以重新提問的。