發(fā)載金額是你計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬工資貸方發(fā)生額合計(jì)。稅收金額是允許抵扣所得稅的,實(shí)際發(fā)下去的實(shí)際金額是實(shí)際支付出去的,只要匯算清繳之前支付出去,都算應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì)。
小微企業(yè)所得稅匯算,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表, 這個(gè)表里的工資薪金支出要填嗎,我 填了賬上的計(jì)提金額,申報(bào)表A類這邊工資怎么全部變成納稅調(diào)增
企業(yè)年度所得稅申報(bào)表105050 職工薪酬中工資薪金支出中賬載金額,實(shí)際發(fā)生額和稅收金額怎么填
老師你好,現(xiàn)在我申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳A105050表職工薪酬及納稅調(diào)整表應(yīng)付職工薪金填什么數(shù)據(jù)喃,A14000表期間費(fèi)用職工薪酬又是怎么理解或怎么填寫
填報(bào)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A105050時(shí) 職工薪酬那稅收金額怎么填 我們單位有為付工資
企業(yè)所得稅年度申報(bào)中職工薪酬支出表工資薪金支出賬載,實(shí)際 稅收三個(gè)金額分別填什么?
老師,我們老板是一家公司職員,他成立了一家小規(guī)模納稅人,給他所在公司提供服務(wù),提供了30000元的服務(wù),他所在工司只支付了他26500元,剩下的3500元是單位給老板交的五險(xiǎn)一金,這個(gè)業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處里
營業(yè)執(zhí)照最快辦理方案步驟
房地產(chǎn)企業(yè)在預(yù)售房子時(shí)收的預(yù)收賬款計(jì)提的稅金及附加是在當(dāng)期確認(rèn)還是等項(xiàng)目完成確認(rèn)收入時(shí)再確認(rèn)?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
那我們賬載金額那填報(bào)的是應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額,稅收金額那應(yīng)該填什么呢,我們單位在匯算清繳時(shí)未付工資
應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì)。
匯算清交之前支付出去都算,不用非得是12月底之前支付的。
也就是說稅收金額為應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì)數(shù),23年底應(yīng)付職工薪酬有余額,但是在5月31日之前發(fā)放了,也不需要調(diào)增,如果沒有發(fā)放那就要把這部分沒有發(fā)放的做調(diào)增是吧,稅收金額那填寫應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì)數(shù)
是的是的是的,是這么理解的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。