你好,你賬上做的是固定資產(chǎn)還是投資性房地產(chǎn)?
老師,你好。公司辦公樓一共四層,其中出租一層辦公樓,收到一年租金并開(kāi)票。分錄是不是借:銀行存款,貸預(yù)收賬款,貸稅金, 分?jǐn)偯吭陆瑁侯A(yù)收賬款 貸:其它業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借其它業(yè)務(wù)成本,貸:累計(jì)折舊 。只能按月分?jǐn)?。累?jì)折舊是把一棟樓的價(jià)格/4層,單層結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)成本。謝謝
14 題: 每年收租金 借:銀行存款1300 貸:其他業(yè)務(wù)收入1300 2021.12.31折舊 借:其他業(yè)務(wù)成本6000 貸:投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊6000 2021年提折舊: 24000/40=600 借:其他業(yè)務(wù)成本600 貸:投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊600 2021利潤(rùn)總額影響金額: 1300-600=700。 15題 : 2021年收租金: 借:銀行存款120/12*6=60 貸:其他業(yè)務(wù)收入60 2021.12.31公允價(jià)值波動(dòng) 借:投資性房地產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng)100 貸:公允價(jià)值變動(dòng)損益100 2021年度利潤(rùn)總額的影響60+100=160。 這兩題分錄與計(jì)算都做的對(duì)不對(duì)。
17題:2020年收租金: 借:銀行存款400/12*6=200 貸:其他業(yè)務(wù)收入200 借:投資性房地產(chǎn)——成本8000 貸:固定資產(chǎn)5500 其他綜合收益2500 2020.12.31公允價(jià)值變動(dòng) 借:投資性房地產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng)1000 貸:公允價(jià)值變動(dòng)損益1000 2021年收租金: 借:銀行存款400/12*6=200 貸:其他業(yè)務(wù)收入200 出售: 借:銀行10000+900=1090 貸:其他業(yè)務(wù)收入10000,應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)900 借:其他業(yè)務(wù)成本9000 貸:投資性房地產(chǎn)——成本8000 投資性房地產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng)1000 借:其他綜合收益2500 貸:其他業(yè)務(wù)成本2500 借:公允價(jià)值變動(dòng)損益1000 貸:其他業(yè)務(wù)成本1000 2021年應(yīng)確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入: 200+10000=10200 17題以上做的對(duì)嗎?
a公司部分廠房出租給b公司,比如收取b公司的租金一年12萬(wàn),那么做借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(12萬(wàn)/1.09*0.09),然后廠房的折舊費(fèi)用借其他業(yè)務(wù)成本,貸累計(jì)折舊,對(duì)嗎?
租車企業(yè)出售汽車會(huì)計(jì)分錄怎么做啊,不交稅的情況下收到錢借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入 借:累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn) 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸固定資產(chǎn)清理 這樣做對(duì)嗎?
國(guó)企單位收到街道的一筆非住宅房屋拆遷補(bǔ)償款貸方記入營(yíng)業(yè)外收入嗎,是否計(jì)提增值稅?
你好,老師,乙類卷煙當(dāng)月銷售3600箱(90%),相應(yīng)的扣除外購(gòu)煙絲的消費(fèi)稅為啥不是150X2X30%X90%呢?
老師,被投資企業(yè)注銷,投資款無(wú)法收回,那賬上的長(zhǎng)期股權(quán)投資要怎么做賬?
老師,什么單位可以申請(qǐng)穩(wěn)崗補(bǔ)貼
請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師補(bǔ)報(bào)名什么時(shí)候
車間安裝排風(fēng)扇的費(fèi)用入制造費(fèi)用的什么科目
公司賣了5臺(tái)二手電腦給其他公司,500一臺(tái),之前的電腦計(jì)入固定資產(chǎn),但是沒(méi)有標(biāo)序號(hào),賣的也不知道是哪臺(tái)電腦了,現(xiàn)在怎么做賬呢
做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電子賬的STEP是什么呢?先審核原始憑證無(wú)誤,然后進(jìn)行錄入,錄入后再最好檢查核對(duì)下,讓每筆做的賬與銀行對(duì)賬單上的業(yè)務(wù)流水都能對(duì)上,然后再核對(duì)試算平衡與銀行賬是否都對(duì)得上?最后就可以結(jié)賬了?
你好老師,現(xiàn)在我們通過(guò)一家公司走賬,他帶我們給廠家付款,后期我們客戶轉(zhuǎn)賬到她那里,這個(gè)環(huán)節(jié)該怎么做賬做預(yù)付廠家應(yīng)付這家公司,這樣可以吧
用公司名義貸款可以抵稅嗎
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
還有你這個(gè)累計(jì)折就是一級(jí)科目,不是管理費(fèi)用。