您好,就是貨讓人家代賣,給一些服務(wù)費 (1)委托方的賬務(wù)處理 發(fā)出代銷商品時,不確認收入: 借:發(fā)出商品(或委托代銷商品)9000 貸:庫存商品9000 收到代銷清單時,確認收入: 借:應(yīng)收賬款11300 貸:主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1300 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本9000 貸:發(fā)出商品(或委托代銷商品)9000 結(jié)算手續(xù)費發(fā)票時: 借:銷售費用500 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)30 貸:應(yīng)收賬款530 收到代銷店貨款時: 借:銀行存款10770 貸:應(yīng)收賬款10770 (2)受托方的賬務(wù)處理 在收到商品時: 借:受托代銷商品10000 貸:受托代銷商品款10000 對外銷售代銷商品時: 借:銀行存款11300 貸:受托代銷商品10000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1300 收到委托方開具的增值稅專用發(fā)票時: 借:受托代銷商品款10000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)1300 貸:應(yīng)付賬款11300 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收代銷手續(xù)費收入時: 借:應(yīng)付賬款530 貸:其他業(yè)務(wù)收入500 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)30 結(jié)算剩余款項時: 借:應(yīng)付賬款10770(11300—530) 貸:銀行存款10770
老師,委托代銷商品,發(fā)出商品的會計分錄是,借:發(fā)出商品還是委托代銷商品,貸:庫存商品。借方是用哪個科目?
請問老師,委托代銷商品的會計分錄借方是填發(fā)出商品還是委托代銷商品?
委托方委托代銷商品,商品發(fā)出時的分錄是啥,受托方的分錄是啥
老師有個問題想問你下,委托代銷商品分錄是 借:委托代銷商品還是發(fā)出商品
老師有個問題想問你下,委托代銷商品分錄是 借:委托代銷商品還是發(fā)出商品
考一門中級財管,從現(xiàn)在開始還來得及嗎,聽課好像沒時間了,要怎么備考,老師幫忙指點指點
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費含早,個別的會有收取早餐費,這個時候設(shè)立會計科目, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
老師,這里沒看懂啥意思?什么發(fā)票不發(fā)票的,沒有懂?這些分錄
您好,我把下面寫了我的理解 (2)受托方的賬務(wù)處理 在收到商品時:? (這里不是我們的資產(chǎn),借貸都是受托代銷) 借:受托代銷商品10000 貸:受托代銷商品款10000 對外銷售代銷商品時: (這里不確認收入,我們的收入是服務(wù)費) 借:銀行存款11300 貸:受托代銷商品10000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1300 收到委托方開具的增值稅專用發(fā)票時:?? 借:受托代銷商品款10000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)1300 貸:應(yīng)付賬款11300 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收代銷手續(xù)費收入時:? (這才是我們的收入) 借:應(yīng)付賬款530 貸:其他業(yè)務(wù)收入500 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)30 結(jié)算剩余款項時: 借:應(yīng)付賬款10770(11300—530) 貸:銀行存款10770
為啥是委托方給我們開發(fā)票啥意思是?
我們是受托方老師,而且我們還不繳納稅,是個體工商戶,不涉及稅的問題
您好,我們給委托方貨,沒有進項來,我們不是要交好多增值稅么,現(xiàn)在我們又不加價,委托方來發(fā)票我們才是真正的代銷
老師,你用大白話說?我還是沒懂
您好,我們是代賣,但客戶要發(fā)票的,有銷項稅,要來發(fā)票才能不交稅
我們是個體工商戶,不涉及稅呢?
個體也有稅的,只是正好在優(yōu)惠政策里
意思,是受托方給客戶開發(fā)票,委托方給受托方開發(fā)票,這樣的順序?qū)幔?
您好,是的,就是這個順序哦
為啥不是委托方給客戶開發(fā)票呢,
誰賣跟誰要發(fā)票嘛
老師,給我寫下,不涉及稅的,受托方的分錄
您好,沒有稅這個分錄平不了呀,借貸要相等,這個真的是為難我了