你好,23年季度報(bào)表是可以電子稅務(wù)局更正的哈

老師你好,一般納稅人現(xiàn)在的企業(yè)所得稅是不是正常是25%?小微企業(yè)有優(yōu)惠政策嗎?我屬于浙江寧波地區(qū),
老師好,做23年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)23年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)誤,請問現(xiàn)在能再電子稅務(wù)局更正申報(bào)嗎?
有老師是寧波的嗎?寧波電子稅務(wù)局能更正23年企業(yè)所得稅季度報(bào)表嗎
電子稅務(wù)局可以更正往期申報(bào)有誤的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季度申報(bào)表嗎
老師,現(xiàn)在想更正22年23年企業(yè)所得稅匯算清繳,電子稅務(wù)局更改后,需要更改以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表嗎?
老師,您好!請問,我們公司年度科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi),貸方總額是500萬,借方總額是100萬(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額80萬+應(yīng)交企業(yè)所得稅,這兩項(xiàng)列在科目余額表上列在借方,以正數(shù)表示)。那么我們在做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),是寫應(yīng)交稅費(fèi)500萬,同時(shí)列其他流動(dòng)資產(chǎn)100萬,還是應(yīng)交稅費(fèi)直接寫凈值400萬?還是說這兩種都可以?
能查徐州市銅山區(qū)菲倫編程
這個(gè)員工原先是兼職的,我們店也關(guān)閉很久了,她現(xiàn)在來整這個(gè),我們要怎么處理,我們之間沒有簽合同,她也通過起訴手段,不過法院沒支持她,謝謝她又整這個(gè),
老師,請問辦理建筑資質(zhì)花費(fèi)的費(fèi)用二十多萬計(jì)入什么費(fèi)用
老師,請問辦理建筑資質(zhì)花費(fèi)的費(fèi)用二十多萬計(jì)入什么費(fèi)用
老師,公司要注銷,股東要看報(bào)表,財(cái)務(wù)都需要做什么
老師,這個(gè)開票項(xiàng)目合規(guī)嗎
老師,請問辦理建筑資質(zhì)花費(fèi)的費(fèi)用二十多萬計(jì)入什么費(fèi)用
老師,有盤盈和盤虧的情況下,盤點(diǎn)的實(shí)際數(shù)量與系統(tǒng)差異占盤點(diǎn)存貨品類的占比,還有占抽盤總貨值的占比,怎么計(jì)算?
老師想問您一下,我們和客戶,現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)的情況下,我們還需和客戶簽署發(fā)貨合同嗎?


先作廢4季度的企業(yè)所得稅報(bào)表再更正,確定能更正嗎
你好,確認(rèn)的哈,4季度的可以更正哈,
?加油 等你的好評哦
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