可以的,沒問題的,只是個人部分,要做統(tǒng)計,不能稅前扣除
老師,公司為員工購買社保,全部費用公司承擔,應(yīng)該怎么入賬?做成借管理費用社保 貸銀行存款?這樣可以嗎
老師,公司有個員工,社保24%全部由公司交,個人不承擔,那計提的時候,只計提公司的那一部分對嗎?計提的時候,借:管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,發(fā)放的時候借:應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:銀行存款,對嗎?
老板,公司為員工購買社保,全部費用公司承擔,可以不做計提嗎?繳納的時候直接做成,借管理費用社保,貸銀行存款嗎?
公司的法人沒有繳納社保、法人的社保費全部由公司承擔,這樣的情況下 社保不用記提、直接可以繳納、借:管理費用-社保費 貸:銀行存款、這樣做賬可以嗎?
假如 公司的法人繳納社保、法人的社保費全部由公司承擔,這樣的情況下 社保不用記提、直接可以繳納、借:管理費用-社保費 貸:銀行存款、這樣做賬可以嗎?
招投標產(chǎn)生的快遞費,膠裝費,報名服務(wù)費,分別要計入哪個科目
老師 你好 我想問一下如果接受無意接到對方虛開的發(fā)票要承擔什么責任
老師,請問一下公司采購辦公用的一臺電腦4200元,因為金額未超過5000一次性計入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問#老師好,客戶2022年開具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務(wù)怎么處理呀,我們是購買方
1-7月訂單境外收入沒報增值稅,沒填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,按8月最新訂單填的,比如價款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補報嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒報的境外收入金額有點大,大于8月正常開票交增值稅的二分之一
#提問#,老師,我進上家的貨,我上家是個體戶,我這邊是有限責任公司,上家能開票給我嗎?
老師,員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實發(fā)數(shù)4500,申報個稅時,本期收入填哪個數(shù)
老師,這張發(fā)票對方是9月6號開的,我9月9號做了入賬標識,但是今天對方說上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務(wù)費280元,全額抵減增值稅,全部過程分錄怎么寫?
計提工資,扣社保,扣個稅,交社保,交個稅得完整分錄