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如果不用暫估過渡,換成對應(yīng)單位也可以這么做嗎? 計提 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-物業(yè) 支付并收到發(fā)票,也可以 借:其他應(yīng)付款-物業(yè) 應(yīng)付稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款

如果不用暫估過渡,換成對應(yīng)單位也可以這么做嗎?
計提
借:管理費(fèi)用
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借:其他應(yīng)付款-物業(yè)
 應(yīng)付稅費(fèi)-進(jìn)項稅額
貸:銀行存款
2024-05-16 17:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-16 17:40

可以的,可以這么做的。

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相關(guān)問題討論
可以的,可以這么做的。
2024-05-16
你好,匯算清繳之前來的發(fā)票是不用調(diào)整的,做管理費(fèi)用和主營業(yè)務(wù)成本都是可以的。
2021-05-30
你好,發(fā)票和這個有差額么,做管理費(fèi)用,沒有直接貼后面,有差額,借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù),之后按發(fā)票做
2021-10-12
你好,可以這么做的。
2021-05-24
同學(xué)你好 用第二種來做吧
2021-05-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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