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老師你好 我們?nèi)ツ暧幸豁椆こ?,發(fā)生業(yè)務(wù)時先放入了在建工程科目,并且分類人工費 設(shè)備費等,今年該工程有30%已經(jīng)投入使用了 我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里呢 需要什么資料作為附件

2024-05-16 13:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-16 13:23

你好,投入使用之前有驗收竣工單的嗎 有的話用這個來做。

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快賬用戶1939 追問 2024-05-16 13:33

沒有的 說的剩下工程全部完工后才有

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齊紅老師 解答 2024-05-16 13:35

那你先轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),然后剩下的以后再補(bǔ)

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快賬用戶1939 追問 2024-05-16 13:39

是依據(jù)什么來轉(zhuǎn)呢

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齊紅老師 解答 2024-05-16 13:43

依據(jù)你們開始使用,已經(jīng)開始使用了,達(dá)到可使用預(yù)定狀態(tài)了

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你好,投入使用之前有驗收竣工單的嗎 有的話用這個來做。
2024-05-16
可正常折舊或攤銷,只要匯算前取得發(fā)票,不用調(diào)增
2023-10-12
您好,發(fā)票雖然沒有拿到,但這個金額是確定的,在預(yù)付賬款科目,把固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)了,不用一直等發(fā)票的
2023-10-12
你好!應(yīng)該是和變壓器一體的吧,應(yīng)該是計入在建工程完工整體轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
2023-01-31
你好; 你先做; 借在建工程貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 ; 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去沒有;
2023-06-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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