你好,同學(xué) 附表105000其他里面納稅調(diào)增的
老師,您好。企業(yè)所得稅匯算清繳中A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表上開辦費(fèi)沒(méi)有取得發(fā)票,應(yīng)該填寫在哪一欄上面呢?
老師,匯算清繳,填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí),那些無(wú)票費(fèi)用(沒(méi)有正規(guī)發(fā)票的費(fèi)用)調(diào)增時(shí),填寫在那一欄里?
老師匯算清繳時(shí),我們租賃費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,納稅調(diào)增,在填寫調(diào)整明細(xì)表時(shí)是填寫在扣除類調(diào)整項(xiàng)目下的其他嗎
老師。我在做所得稅匯算清繳。勞務(wù)費(fèi)沒(méi)有取得發(fā)票,是不是需要調(diào)增?是不是填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表里面的扣除類調(diào)整項(xiàng)目-其他那一行?
老師,我們公司是建筑企業(yè),工程施工科目里面很多發(fā)票都沒(méi)取得,在做年度匯算清繳的工程施工這個(gè)科目要調(diào)增的金額要填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的哪一行呢?
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
我知道,填寫在那個(gè)項(xiàng)目里面
十七的其他里面的,同學(xué)
老師,這里面的主表是哪一個(gè)表呢
A105000附表 十七的其他里面的,同學(xué)
那個(gè)我清楚了。還有一個(gè)問(wèn)題就是,納稅調(diào)整明細(xì)表收入是0,他的主表是哪一個(gè)表呢
收入是在附表101010里面填寫的
我這是小微企業(yè),不用填寫吧
我這是小微企業(yè),不用填寫吧 不管什么企業(yè),收入成本的附表都要填寫的