您好,如果加速折舊的話,需要填寫的
公司去年11月購買的汽車作為固定資產(chǎn)入賬了,在第四季度企業(yè)所得稅申報時填了資產(chǎn)加速折舊表,在匯算清繳時也填了資產(chǎn)加速折舊表,賬面上也一次性折舊了,稅務上也一次性扣除了,現(xiàn)在2022年第一季度企業(yè)所得稅申報時要不要填資產(chǎn)加速折舊表???
老師,我們23年1季度報企業(yè)所得稅的時候,加速折舊一次性扣除了幾輛車,現(xiàn)在該做企業(yè)所得稅匯算清繳了,我該怎樣填寫固定資產(chǎn)折舊這個表呢?
老師,我們單位在23年一季度所得稅申報時填寫了一個資產(chǎn)加速折舊表,現(xiàn)在要做所得稅的匯算清繳了,我們當時加速折舊的這個資產(chǎn),是不是得填寫一個資產(chǎn)折舊調(diào)整明細表?
請問上個季度使用了固定資產(chǎn)當年一次性折舊填了加速折舊表,以后是如何在所得稅前調(diào)增回來?是匯算清繳時嗎?還是以后的每個季度申報所得稅時調(diào)?
固定資產(chǎn)加速折舊那個表是什么時候填寫,在每個季度報企業(yè)所得稅的時候填寫,還是在匯算清繳填寫
老師那臺球俱樂部基本沒有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂部可以核定嗎
老師臺球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺球俱樂部的開票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
老師好,一般納稅人4月開了一張普票金額四萬,5月發(fā)現(xiàn)金額開錯了需要紅沖重開,5月已開10萬發(fā)票,那么在五月紅沖四月并且重開的話,5月就是開了14萬發(fā)票嗎(10萬正常五月開具?4萬紅沖重開的發(fā)票)
長期股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少呀?
資產(chǎn)負債表應交增值稅為負數(shù)啥意思?
老師您好,給外賣員,騎手繳納的意外險,取得的增值稅專用的發(fā)票,可以做進項抵扣嗎?匯算清繳時可以稅前扣除嗎?這項費用做到職工福利費還是保險費呢?
老師,3月份的工資更正申報了,3月份計提的時候借:主營業(yè)務成本:2380 貸:應付職工薪酬:2380 現(xiàn)在3月份直接把這個人去掉了,4月份的時候怎么做
上月有張憑證多做,本月怎么沖減?是借預付賬款,貸銀行存款的。
是不是2024.7.1前成立的公司最晚是在2032年6月30日前實繳完成?
要填的是A105080這個表嗎
嗯對,是然后錄入原值,折舊那些
這個是23年一季度的資產(chǎn)加速折舊表
對,就是錄入那些的呀,然后看你是一次性扣除還是
這個是調(diào)整表,我不知道怎么填寫
這個就是原值寫上,然后本次折舊,是賬上的,最后記得稅收的折舊攤銷,寫賬面價值就行
23年1季度已經(jīng)一次性扣除了,匯算清繳這會兒不是應該把不該扣除的調(diào)增嗎?
匯算的話,是加速折舊,一次性扣除
我怎么讓你說蒙了,就是我們23年買了6輛車,花了120萬,一季度的時候為了不交所得稅,就填了一次性扣除120萬,實際每年應該折舊金額是30萬。到24年5月做23秒所得稅匯算清繳時,我是不是應該調(diào)增120-30=90萬?
對,但是這樣填寫90的話,相當于你本年扣除了30
這個一次性扣除120萬,24年做23年所得稅匯算清繳時可以不用調(diào)增是嗎?
如果我們成本票不夠,我們是可以繼續(xù)一次性扣除的是嗎?如果成本票夠了,也可以選擇調(diào)增這90萬是嗎?
對就是這個意思的,如果成本票夠了,也可以選擇調(diào)增這90萬
調(diào)增的話。這個表咋填寫么?
調(diào)增的話就是按照你說的,匯算清繳,張載和稅收都是寫30就可以
如果我今年的票不夠,這個一次性扣除可以用到什么時候?或者如果我24年8月票夠了,我也只能做24年匯算清繳時在調(diào)增了?
這個一次性扣除,這樣的話,只能做到24年匯算
如果24年票還沒夠,那這個一次性扣除能用多久?
一次性扣除,最多是按照你賬面上折舊的年限來