借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理。
固定資產(chǎn)報(bào)廢,用殘值折現(xiàn)購買了新的如何做賬務(wù)處理呢
固定資產(chǎn)報(bào)廢如何處理
資產(chǎn)報(bào)廢財(cái)務(wù)處理時(shí) 固定資產(chǎn) 凈值是不是可以記固定資產(chǎn)清理,該如何做帳
固定資產(chǎn)報(bào)廢如何處理賬務(wù)
老師好!固定資產(chǎn)報(bào)廢,需要怎么處理.累計(jì)折舊額又如何做賬務(wù)處理
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會(huì)會(huì)費(fèi)計(jì)提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計(jì)提?
請問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個(gè)單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
老師您好,請問一下四月減資完成是股東撤資所有者權(quán)益是正數(shù)需要給自然人股東分紅,五月給他申報(bào)個(gè)稅,是不是就需要用四月的財(cái)務(wù)報(bào)表了?
老師如果只一個(gè) 分錄 不做第二個(gè)分錄,會(huì)出現(xiàn)什么問題
我公司資產(chǎn)報(bào)廢, 我做第一個(gè)分錄,借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) ,我只做這個(gè)分錄,沒有做 你寫的第二個(gè)分錄,因?yàn)閳?bào)廢的資產(chǎn)沒有拿出去變賣。
你的固定資產(chǎn)清理一直有余額,這個(gè)有余額不對。他一般清理完畢是沒有余額的。
如果我現(xiàn)在把固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn), 后期我想把報(bào)廢的固定資產(chǎn)拿去賣了,那到時(shí)候我又如何做賬務(wù)處理呢,因?yàn)榍捌诰桶压潭ㄙY產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)了沒有實(shí)物。
你好,你這個(gè)報(bào)廢的還能銷售出去如果是的話,那就不要做第二部了
應(yīng)該可以當(dāng)作廢鐵賣的,但是現(xiàn)在應(yīng)該不會(huì)賣出去。 老師是不是等我把這個(gè)報(bào)廢資產(chǎn)變賣了,才做第二筆分錄,借:銀行存款 營業(yè)支出 貸:固定資產(chǎn)清理
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支